您好,你說是分錄嗎還是啥
老師你好,我用金蝶每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做?。?/p>
你好,老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是先結(jié)轉(zhuǎn)再記賬本月,是嗎?
老師你好 金蝶 怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
老師你好!年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在本年利潤是貸方的負數(shù),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師你好,在金蝶系統(tǒng)里是先結(jié)轉(zhuǎn)損益后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在結(jié)轉(zhuǎn)損益
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師,分錄
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤
然后還有就是說,收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)這個利潤
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,借貸方虧或盈不是不一樣嗎
這個最后是一樣的
是不是結(jié)轉(zhuǎn)后利潤分配-未分配利潤哪里是平得 還是是一個累計數(shù)
哦對,這個是屬于一個累計
可否詳細點
就是說結(jié)轉(zhuǎn)這個本年利潤,這個是屬于收入扣除成本后,這個累計的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,你好