你好,對于職工教育經費可如實抵扣相應稅費
企業(yè)購買手機,用于職工辦公用,取得的增值稅專票能抵扣嗎?如果可以抵扣發(fā)票還需要同時附哪些材料?
公司是農業(yè)企業(yè)一般納稅人,取得了購買機器的增值稅專用發(fā)票,進項稅額抵不掉,可以退給公司嗎
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月購置一辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票,稅額1200萬元,當月可抵扣的進項稅額是
2019年發(fā)生以下業(yè)務,某商場為增值稅一般納稅人,適用于13的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票符合規(guī)定,并已認證,要求計算該商場6月可以抵扣的增值稅的進項稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2018年10月發(fā)生以-|||-下經濟業(yè)務:-|||-(1)購進一批材料,價值5000元,用于發(fā)放職工中秋節(jié)福利,并取得增值稅專用-|||-發(fā)票。-|||-(2)購進生產用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明稅額15000元。-|||-(3)銷售一批產品,取得收入339000元,已開具增值稅專用發(fā)票。-|||-要求:計算該企業(yè)10月份應納增值稅稅額。
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產銷售林業(yè)產品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務局里面怎么刪除?
2024年把無形資產軟件3300元誤記到固定資產里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經跨年了,怎么走會計科目把賬調過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?