您好,這個(gè)的話是屬于超過(guò)30萬(wàn)的這個(gè)的
你好問(wèn)下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度有30萬(wàn)的普票免稅,我第四個(gè)季度普票開(kāi)了26萬(wàn),專票開(kāi)了4.5萬(wàn),合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)都要交稅,還是說(shuō)26萬(wàn)普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
老師,我們是賣化妝品的小規(guī)模納稅人,7月28號(hào)成立的,本季度銷售21萬(wàn) ,應(yīng)該是沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)的嘛 但是申報(bào)增值稅說(shuō)超過(guò)起征點(diǎn)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么填表呢?
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開(kāi)普票的差額征稅,專票1個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),所以沒(méi)管過(guò),現(xiàn)在一個(gè)季度開(kāi)票會(huì)超過(guò)30萬(wàn)有沒(méi)有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計(jì)稅呢
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開(kāi)了140萬(wàn)普票,然后已經(jīng)申報(bào)完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),四季度報(bào)稅就是0,那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來(lái)了對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第3季度開(kāi)具普票30萬(wàn),專票加稅合計(jì)20.6萬(wàn)元,雖然超過(guò)了季度45萬(wàn),但根據(jù)今年4月1號(hào)至12月31號(hào)的稅收政策,是不是30萬(wàn)免征增值稅,只繳納專票的6000元稅款
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購(gòu)入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無(wú)法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來(lái)料加工業(yè)務(wù),來(lái)料加工原材料公允價(jià)值為100萬(wàn)元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來(lái)料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬(wàn)元。假定甲公司在完成來(lái)料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤(rùn)發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過(guò)個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶的可以開(kāi)具公司的發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)那差額抵扣有何意義呢?
差額申報(bào)有何意義?
請(qǐng)問(wèn)老師,我填寫的差額抵扣,有何錯(cuò)誤呢?為什么申報(bào)有提示?
差額的話,他是按照差額后的,這個(gè)金額算差額的,你不可能收入這么低,成本那么高吧
這是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人普票居多,并且都沒(méi)有超過(guò)30分鐘,所以沒(méi)抵扣過(guò)?
如果你的成本是真的話,那這個(gè)就是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)老師期初的90多萬(wàn),本期也是可以抵的嗎?這個(gè)低多少呢怎么計(jì)算呢?
期初的話,之前都沒(méi)有抵扣嗎這個(gè)
系統(tǒng)自帶出來(lái)的,我接手后就有這個(gè)數(shù)?
期初的一般是不能作為的這個(gè),只看本期
為什么呢?期初數(shù)就那樣放著嗎?
對(duì),因?yàn)樗且蟊酒诘慕痤~
您看圖片,3列小于等于1+2呀?所以期初數(shù)可以加的呀?
老師就算我開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),差額征稅也是按照抵扣后的作為銷售額對(duì)吧w
嗯對(duì),就算超過(guò)30,也是按照差額后的