同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付是資產(chǎn)的記營業(yè)外收入
庫存商品問題:倉庫入庫時,按照含稅金額入庫,因?yàn)樨?cái)務(wù)記賬把稅額扣除,賬面庫存為不含稅金額。這樣就造成了一部分的差異。倉庫金額已無法變動,賬面這部分差異怎樣處理呢(屬于陳年舊賬)
年底盤庫發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存大于賬面庫存,調(diào)整庫存總金額,調(diào)整利潤,應(yīng)該怎么做分錄
庫存盤點(diǎn)表只有商品名稱,倉庫名字,數(shù)量,賬務(wù)上只有輔助科目,職員,倉庫名稱,入庫批次,數(shù)量,金額,這個怎么核對庫存
預(yù)付賬款-暫估金額為負(fù)數(shù)-871.64 庫存商品金額為9984.92 庫存商品無實(shí)物,怎么調(diào)賬
庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)的分錄怎么寫?日記賬賬面余額和金額不一樣,差額50
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù)規(guī)范,我應(yīng)該查哪些文件?
老師好 我的問題 : 用完工百分比確認(rèn)的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對沖了 但是又產(chǎn)生了售后費(fèi)用 產(chǎn)生的售后維修費(fèi)我怎么做賬
如果我們投資款剛打進(jìn)來,然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個下載里,會員到期了還能看嗎
老師 請教個問題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個別人打進(jìn)來的租賃費(fèi) 我可以做營業(yè)外收入嗎 對方不要發(fā)票我們也開不了租賃費(fèi)發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權(quán)登記證書,取得方式是原始取得,財(cái)務(wù)需要做什么會計(jì)處理嗎?以后的開票內(nèi)容又會有變化嗎?
請問老師,甲單位承包了一個加油站乙,2023年承包的,2024年的時候,乙被稅務(wù)查到,要補(bǔ)繳2023年度稅款100多萬,乙自己去稅務(wù)局繳納了100多萬滯納金,因此甲沒有做賬,因?yàn)椴皇羌字Ц兜模?024年匯算清繳的時候稅務(wù)讓甲方調(diào)增2024年匯算清繳的申報(bào)表100萬,因?yàn)槭菧{金。但是甲方調(diào)增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請問現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會計(jì)學(xué)專業(yè),考了會計(jì)初級證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因?yàn)橐庸ぱb對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報(bào)開票收入還是要申報(bào)點(diǎn)無票收入避免風(fēng)險,如何避免風(fēng)險,平時注意哪些問題
老師,請問一下小規(guī)模公司。老板轉(zhuǎn)入股東投資款,每個月轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)公戶,能再明年1月份再全部一起申報(bào)嗎?沒有必須季度申報(bào)吧?也沒有核定印花稅。
當(dāng)做是庫存盤點(diǎn),盤盈、盤虧調(diào)整是計(jì)哪個科目
同學(xué)您好,借:原材料庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:管理費(fèi)用
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
因?yàn)殚_進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時,數(shù)量分開了,有四舍五入,進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.01,庫存商品多了0.01,這種情況,怎么調(diào)?
同學(xué)您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:庫存商品
倉庫入庫金額是按大批數(shù)量來入,開票是分開不同批次來開,會有小數(shù)點(diǎn)出入,倉庫庫存商品金額就跟賬面對不上了。
調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額,那么會跟增值稅申報(bào)表不一致了
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.01,就只調(diào)這個0.01調(diào)完就平了,險非數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤