是滴,就是那樣計(jì)算的哈
企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出,實(shí)際發(fā)生額的60%與銷售額0.5%兩者較小者可以在稅前扣除,實(shí)際發(fā)生額與可扣除之差應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)增; 請(qǐng)教老師,主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)貸方余額如600萬*0.5%=3萬是稅前可扣除嗎?
老師 21年的利潤,比如達(dá)到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內(nèi)的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計(jì)算
關(guān)于招待費(fèi)用,有以下問題,請(qǐng)老師分別回答。 1,招待費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師好,公司的招待費(fèi),是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬,年收入為0,那匯算清繳時(shí)調(diào)增的金額是多少呢? 謝謝
老師好,公司的招待費(fèi),是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬,年收入為0,那匯算清繳時(shí)調(diào)增的金額是多少呢?答過的老師請(qǐng)不要再答了, 謝謝
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請(qǐng)問老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬,用于公司運(yùn)營。但是沒有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒有計(jì)提利息。總公司在2025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請(qǐng)問我們?cè)趺凑{(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,顯示的對(duì)方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應(yīng)商會(huì)把成品一起還回來,這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
老師,年末計(jì)提盈余公積,之前沒有計(jì)提過,是不是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤之后,按照未分配利潤科目累計(jì)余額提取法定盈余公積,提取后再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄就可以了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配分錄就是最后一個(gè)分錄了吧
是的,就是那樣子的