你好,可以四季度的時候在賬上做一下調(diào),然后四季度按照正確的申報就行
老師,剛才那個問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺上修改第一季的財務(wù)報表,第三第四季度的財務(wù)報表那兩個科目手動修改,最終全年財務(wù)報表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財務(wù)報表,把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字,后期億期贏自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財務(wù)報表,沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個分錄,重新用所得稅這個分錄,這樣報表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。
你好 我這邊是工資科目用錯了兩個季度用的是生產(chǎn)成本 不能減少收入 想改成主營業(yè)務(wù)成本 可是現(xiàn)在第四季度好改 但是第三季度已經(jīng)申報過了 應(yīng)該怎么改科目 第三季度需要改嗎 請問分錄怎么做
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤,跟之前報第一季度的財務(wù)報表不一致啦,需不需要更改調(diào)報表呢? 有位老師說不需要更改報表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報第四季度所得稅報表時,系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致???
老師你好,第二季度有的會計科目用的不對,當時已經(jīng)按錯誤科目報稅了,想在第四季度調(diào)一下會計科目,能直接去改原來的錯誤科目,在第四季度出個正確的財務(wù)報表嗎
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測費給檢測公司,是用對公戶付呢?還是一般戶付???這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時再退,還是不我們這邊代替他們申報勞務(wù)報酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時退還到公司賬戶是不?
期末結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品怎么形成
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
做個憑證調(diào)整一下原來的會計科目是嗎?老師
對,就是做錯了調(diào)整一下就可以
調(diào)整憑證時,是不是需要自己寫個說明?。繛槭裁匆@樣調(diào)整
對,你可以寫個情況說明,說明一下原因就行
如果我現(xiàn)在沒有調(diào)整,年初找審計公司給出審計報告,他們說我有的會計科目用錯了,或者有的不合理,他們出個正式的審計報告,我是不是需要根據(jù)審計報告需要重新調(diào)整我的稅務(wù)報表啊
對,你肯定是要根據(jù)審計報告來調(diào)整你的報表
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝