根據(jù)您提供的信息,貴公司主要從事光伏板安裝業(yè)務(wù),增值稅稅率為9%。由于貴公司沒有進(jìn)項票可以抵扣,因此增值稅的繳納將是開票金額的9%。 目前,國家對于光伏行業(yè)的增值稅稅收政策并沒有特別的優(yōu)惠政策。不過,根據(jù)稅法規(guī)定,對于符合條件的新能源發(fā)電項目,可以申請簡易征收,即按照固定稅率進(jìn)行征收,而不是按照增值稅的抵扣機(jī)制進(jìn)行征收。具體來說,如果貴公司符合享受簡易征收的條件,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請按照固定稅率進(jìn)行征收,具體稅率需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。

老師:我們公司是一個礦業(yè)公司 一般納稅人 主要經(jīng)營骨料及加氣混凝土 有些什么稅收政策及優(yōu)惠政策,所得稅及增值稅方面有什么優(yōu)惠政策,要繳納那些稅種,資源稅、土地稅、城建稅稅率是多少?有無優(yōu)惠政策,我們是招商引資過來的,有無加征或免征項目。
我是一般納稅人簡易征收,石材行業(yè),自有礦山,我往外賣從礦山上開采出來的荒料,交增值稅是3%,我往外賣經(jīng)過自己加工之后生產(chǎn)出來的板材,增值稅應(yīng)該是多少?是3%還是13%。如果是13%的話,我買東西的進(jìn)項稅是不是可以抵扣了。請老師指點迷津
老師,你好,請問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個點的增值稅專票,我們是簡易計稅,收到的增值稅專票,不應(yīng)該都是能抵扣嗎?上個月收到進(jìn)項多,我抵的少,多交了增值稅,請問現(xiàn)在收到稅務(wù)這個通知我要怎么弄?
老師,一般納稅人,這個月開了大量的票,之前留抵的很少,下個月需要繳納很多增值稅,部分進(jìn)項這個月開不過來了,老板說下個月要交的太多了,有沒有辦法可以暫時先少交點?
老師你好,請問一般納稅人,主要從事光伏板安裝,增值稅9個點,沒有進(jìn)項票可以來抵扣,增值稅開多少繳多少,增值稅有稅收優(yōu)惠政策嗎?簡易征收
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
但是我們客戶要開專票
同學(xué)您好,簡易征收可以開專票,只是稅點低
開票人不能抵進(jìn)項稅,收專票的客戶可以用來抵,稅率低點
好的,明白了,謝謝老師
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