根據(jù)您提供的信息,貴公司主要從事光伏板安裝業(yè)務(wù),增值稅稅率為9%。由于貴公司沒有進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,因此增值稅的繳納將是開票金額的9%。 目前,國家對(duì)于光伏行業(yè)的增值稅稅收政策并沒有特別的優(yōu)惠政策。不過,根據(jù)稅法規(guī)定,對(duì)于符合條件的新能源發(fā)電項(xiàng)目,可以申請(qǐng)簡易征收,即按照固定稅率進(jìn)行征收,而不是按照增值稅的抵扣機(jī)制進(jìn)行征收。具體來說,如果貴公司符合享受簡易征收的條件,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)按照固定稅率進(jìn)行征收,具體稅率需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
但是我們客戶要開專票
同學(xué)您好,簡易征收可以開專票,只是稅點(diǎn)低
開票人不能抵進(jìn)項(xiàng)稅,收專票的客戶可以用來抵,稅率低點(diǎn)
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))