您好, 在我要辦稅-在線申報(bào)-財(cái)務(wù)報(bào)表里面有
深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅局(之前另一臺(tái)電腦申報(bào)) 現(xiàn)在換了一臺(tái)電腦下載“深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅務(wù)局”后申報(bào)時(shí),“季度財(cái)務(wù)報(bào)表”利潤(rùn)表本年累計(jì)金額、本季金額都是手動(dòng)輸入嗎?(重新下載電子稅務(wù)局之前申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額:沒(méi)有帶入到新的電腦中,可以手動(dòng)直接填入嗎?還是不用填呢?)
如何在電子稅務(wù)局查詢(xún)上個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)我21年四季度報(bào)表和申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在想更正申報(bào)企業(yè)所得稅,并上傳新的財(cái)務(wù)報(bào)表,是深圳電子稅局報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)這樣做被稅局查到風(fēng)險(xiǎn)大不大?
季度財(cái)務(wù)報(bào)表在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)有誤,如何更正申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)深圳已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改在那里改,我是在電子稅務(wù)網(wǎng)頁(yè)上申報(bào)的
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
沒(méi)有找到呀
你點(diǎn)入在線申報(bào)后,把這個(gè)頁(yè)面拍給我看下