你好,這個是更正申報。
2021年5月開始沒有填過增值稅,請問還可以在第四季度申報表里補(bǔ)前面的嗎?
老師您好咨詢一個問題:我們是小規(guī)模,第一季度增值稅申報表有誤剛在電子稅務(wù)局里面進(jìn)行了作廢申報,但是應(yīng)該怎么補(bǔ)申報呢?待辦事項(xiàng)里面沒有
老師請問小規(guī)模納稅人以前增值稅申報表減免稅申報表那里選小規(guī)模納稅人減按1%征收,現(xiàn)在選哪個了?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),個稅生產(chǎn)經(jīng)營申報想彌補(bǔ)之前年度虧損,請問哪里可以查詢以前年度虧損的金額?
老師您好!請問公司小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,小規(guī)模之前是季度申報的,現(xiàn)在3月轉(zhuǎn)一般納稅人之前需申報1-2月增值稅,可是點(diǎn)進(jìn)去,提示本月不存在,無需申報,這怎么辦呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
在哪里可以更正?請截圖發(fā)我下
還有,之前2023年1-3月開具的是紅沖的發(fā)票5000元,請問增值稅申報表是不是不需要報的?怎么現(xiàn)在系統(tǒng)中找不到4月那張增值稅申報表了?
老師,請回答
你好,在這個地方跟著申報,看你們那邊是不是一樣? 這個是恒志也要申報的,但是找不到了,這個老師沒辦法確定,你要問你當(dāng)?shù)赜?2366看看。