對(duì),這些都是需要納稅調(diào)整的
光明酒業(yè)公司為增值稅一般納稅人,2019年8月經(jīng)營(yíng)狀況如下: (1)從臺(tái)灣進(jìn)口酒精一批,將其中的50%直接用于國(guó)內(nèi)銷售,關(guān)稅完稅價(jià)格為20萬(wàn)元。 (2)將剩余50%的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成35度的配制酒2噸,當(dāng)月全部銷售,取得不含稅銷售收入20萬(wàn)元。 ?(3)配制葡萄酒一批,裝瓶對(duì)外銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元、稅額4.68萬(wàn)元。 (4)從農(nóng)戶手中收購(gòu)高粱,收購(gòu)成本價(jià)43萬(wàn)元;所收購(gòu)的高粱當(dāng)月全部委托A公司生產(chǎn)15度的配制酒35000千克,受托方A公司沒(méi)有同類配置酒的售價(jià)。收到A公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票金額3萬(wàn)元。當(dāng)月收回的配置就全部繼續(xù)加工成45度白酒,并全部對(duì)外銷售,收取了不含稅價(jià)款80萬(wàn)元。 (5)其他相關(guān)資料:企業(yè)當(dāng)期通過(guò)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為8萬(wàn)元,白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克,其他酒消費(fèi)稅稅率為10%,酒精關(guān)稅稅率10%。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算下列消費(fèi)稅稅款: ? 1、?計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的增值稅、關(guān)稅。 2、?計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 3、?計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 4、?計(jì)算A公司代收代繳消
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那今年匯算清繳需要把這235000全部調(diào)增嗎? 去年匯算清繳沒(méi)有調(diào)增
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬(wàn),就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒(méi)有任何費(fèi)用了,我想問(wèn)的是利潤(rùn)表上沒(méi)有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類、卷煙和高檔化妝品。2021年8月初,該公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅額);2021年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳納工作。(2)8月5日,將生產(chǎn)的高檔化妝品200套銷售給星沙日化批發(fā)部,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元,增值稅稅額5200元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日,將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬(wàn)家慧超市,貨款已收到;另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金,不含增值稅),成本為2000元/噸。怎么做分錄
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門(mén)店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門(mén)店網(wǎng)上直播銷售,門(mén)店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門(mén)店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門(mén)店,我想問(wèn),這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門(mén)店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn),就沒(méi)有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
老實(shí)你好,我們注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模的企業(yè),現(xiàn)在沒(méi)有產(chǎn)生業(yè)務(wù),能換成一般納稅人不
外貿(mào)出口企業(yè),電子稅務(wù)局上免退稅申報(bào)時(shí),申報(bào)年月怎樣填寫(xiě)?
2.(2)應(yīng)該是不恰當(dāng)?shù)陌桑考幢闶且曨l直播監(jiān)盤(pán)你也不能確定監(jiān)盤(pán)的倉(cāng)庫(kù)就是甲公司的呀,不是還應(yīng)當(dāng)實(shí)施進(jìn)一步的審計(jì)程序核實(shí)嘛
產(chǎn)假期間工資和生育津貼都發(fā)還是只發(fā)津貼
老師,我上個(gè)季度人工工資多申報(bào)了1萬(wàn),現(xiàn)在更正申報(bào)了,我企業(yè)所得稅也要更正,那我的資產(chǎn)負(fù)債表這些要更正嗎?
小規(guī)模建筑工程公司,沒(méi)有固定員工,老板又不愿意買(mǎi)社保,有工程時(shí)個(gè)稅可以按正常工資薪金申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)話費(fèi)3000元,可以直接用發(fā)票列支管理費(fèi)用嗎?還是需要其他的證據(jù)材料呢?
老師,捐款是營(yíng)業(yè)外支出嗎
租金收入明顯偏低是比市場(chǎng)價(jià)低多少,稅務(wù)局會(huì)核定個(gè)租金價(jià)用來(lái)交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是嗎老師
b公司買(mǎi)了一間辦公樓,b公司把辦公樓租給c公司,c公司有養(yǎng)殖綠植,b公司提供綠植養(yǎng)護(hù)服務(wù)、清潔服務(wù),并在合同中列名這不是租房附屬服務(wù),按生活服務(wù)開(kāi)票,不并入租金開(kāi)票對(duì)嗎