你好就是錄入銀行存款的余額。

金蝶建賬,只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數(shù)據(jù)了
年終建賬,期初只有一個銀行余額數(shù)據(jù)2807.72,錄入期初總是試算不平衡,老師怎么錄入期初
建賬時只有銀行存款期初余額怎么試算平衡?
新開的公司銀行存款有期初余額 這種錄期初怎么錄 只錄銀行存款嗎 這樣試算不平衡怎么辦
老師,請問一下做個內(nèi)賬只知道銀行卡期初的一個余額,錄了期初銀行存款,試算不平衡應(yīng)該怎么辦?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
只錄銀行存款那不就試算不平衡了嗎
要是沒有其他科目差額就是錄入到未分配利潤要是沒有其他科目差額就是錄入到未分配利潤,你要盤點一下資產(chǎn)負債。
還有實收資本這些業(yè)務(wù)。
好的 我錄其他應(yīng)付款法人沒問題吧因為股東也欠了公司錢 這樣可以沖掉一點
其他的科目需要自己盤點哪一個科目有余額就錄入哪個咱盤點資產(chǎn)負債實收資本這些。