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老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購(gòu)買就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買水杯的時(shí)候,公戶給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開(kāi)發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價(jià)也就是成交價(jià)是1萬(wàn),我們扣了傭金600元(營(yíng)業(yè)收入)圖錄費(fèi)300元,扣了個(gè)稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實(shí)際上這幅我們賣虧了,本來(lái)成交價(jià)應(yīng)該是10000的,我們賣成了9000,相當(dāng)于我們虧了成交價(jià)一千,本來(lái)我們正常應(yīng)該是這么做分錄的,借:應(yīng)付帳款:9000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,應(yīng)交個(gè)人所得說(shuō)300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因?yàn)槌山粌r(jià)我們賣錯(cuò)了,導(dǎo)致這1000元我們承擔(dān)了,請(qǐng)問(wèn)我這1000元應(yīng)該怎么做
我們從A公司采購(gòu)了500噸貨物,單價(jià)一萬(wàn)元一噸,同時(shí)A公司給我開(kāi)具了500噸發(fā)票,我們的入庫(kù)分錄是這么做的,借:庫(kù)存商品500萬(wàn),應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬(wàn),貸:銀行存款565萬(wàn)。當(dāng)時(shí)我們采購(gòu)時(shí)是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi):10500元,請(qǐng)問(wèn)我們收到這10500元,怎么做分錄?請(qǐng)把這收到10500元的分錄寫(xiě)出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我是拍賣公司的,委托方委托我們拍賣東西,東西賣出去了,我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人所得稅等,然后把剩余拍款付給對(duì)方,上個(gè)月我已經(jīng)把錢付了,這個(gè)月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無(wú)票收入,做個(gè)稅分錄,我把成交確認(rèn)書(shū)和銀行回單付在11月的單上了,這個(gè)月做無(wú)票收入和個(gè)稅就沒(méi)有單可以附上了,請(qǐng)問(wèn)我可以把11月上成交確認(rèn)書(shū)拿回來(lái)附在這個(gè)月的無(wú)票收入的單上,11月只有付款銀行回單行嗎,或者不拿回來(lái),自己做一個(gè)總的明細(xì)表格附在12月做無(wú)票收入憑證
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是拍賣公司,物品賣出去(成交價(jià))9000元,銀行收到9000元,但是其數(shù)物品委托合同最低價(jià)(成交價(jià))要賣出去10000元,我們扣了傭金600元(不考慮稅)圖錄費(fèi)500元,扣個(gè)稅300元,最后我們付給委托方8600元,請(qǐng)老師幫我做一下分錄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
您好! 借,銀行存款9000 貸,其他應(yīng)付款9000 借,其他應(yīng)付款9000 營(yíng)業(yè)外支出?1000 貸,銀行存款8600 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅300 這個(gè)1000是你們承擔(dān)的損失嗎?
是的,因?yàn)橘I虧了,所以1000是不是做到營(yíng)業(yè)外支出
您好!那就是你們的損失,記入營(yíng)業(yè)外支出吧
企業(yè)所得稅可以扣除嗎
您好!這個(gè)需要有證據(jù)證明這個(gè)損失才行,比如你們和委托人之間的協(xié)議有沒(méi)有約定?
有結(jié)算單可以嗎
您好!如果是這樣,建議沖減收入開(kāi)處理
怎么沖減收入,麻煩老師把分錄重新幫我做一下,謝謝
您好! 借,銀行存款9000 貸,其他應(yīng)付款9000 借,其他應(yīng)付款9000 貸,銀行存款8600 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅300
但是我的結(jié)算單上有提現(xiàn)傭金600,我按這張結(jié)算單做變成了收入之后100可以嗎,會(huì)不會(huì)對(duì)不上啊
您好!那這樣不行,結(jié)算單就是收入了,隨意還是放營(yíng)業(yè)外支出,有相關(guān)協(xié)議證明也能稅前扣除
結(jié)算單是我們出的,我能不能自己弄一張結(jié)算單,把成交價(jià)名稱9000,然后沖傭金,調(diào)成100,稅300,自己另外出一張結(jié)算單,或者是直接做營(yíng)業(yè)外支出,結(jié)算單可以作為扣除證明嗎
您好!結(jié)算單是對(duì)方要蓋章確認(rèn)才行的,蓋了章就可以
對(duì)方是個(gè)人,也是轉(zhuǎn)賬郵寄的,沒(méi)有簽名的,那我直接修改對(duì)賬單,把傭金調(diào)低可以嗎
您好!那可以,形式做到相符可以的