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老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價(jià)49元采購進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價(jià)值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
請問一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價(jià)也就是成交價(jià)是1萬,我們扣了傭金600元(營業(yè)收入)圖錄費(fèi)300元,扣了個稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實(shí)際上這幅我們賣虧了,本來成交價(jià)應(yīng)該是10000的,我們賣成了9000,相當(dāng)于我們虧了成交價(jià)一千,本來我們正常應(yīng)該是這么做分錄的,借:應(yīng)付帳款:9000,貸:主營業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,應(yīng)交個人所得說300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因?yàn)槌山粌r(jià)我們賣錯了,導(dǎo)致這1000元我們承擔(dān)了,請問我這1000元應(yīng)該怎么做
我們從A公司采購了500噸貨物,單價(jià)一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬,貸:銀行存款565萬。當(dāng)時我們采購時是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi):10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
請問一下老師,我是拍賣公司的,委托方委托我們拍賣東西,東西賣出去了,我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個人所得稅等,然后把剩余拍款付給對方,上個月我已經(jīng)把錢付了,這個月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無票收入,做個稅分錄,我把成交確認(rèn)書和銀行回單付在11月的單上了,這個月做無票收入和個稅就沒有單可以附上了,請問我可以把11月上成交確認(rèn)書拿回來附在這個月的無票收入的單上,11月只有付款銀行回單行嗎,或者不拿回來,自己做一個總的明細(xì)表格附在12月做無票收入憑證
請問一下老師,我們是拍賣公司,物品賣出去(成交價(jià))9000元,銀行收到9000元,但是其數(shù)物品委托合同最低價(jià)(成交價(jià))要賣出去10000元,我們扣了傭金600元(不考慮稅)圖錄費(fèi)500元,扣個稅300元,最后我們付給委托方8600元,請老師幫我做一下分錄
是按照報(bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
您好! 借,銀行存款9000 貸,其他應(yīng)付款9000 借,其他應(yīng)付款9000 營業(yè)外支出?1000 貸,銀行存款8600 主營業(yè)務(wù)收入1100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅300 這個1000是你們承擔(dān)的損失嗎?
是的,因?yàn)橘I虧了,所以1000是不是做到營業(yè)外支出
您好!那就是你們的損失,記入營業(yè)外支出吧
企業(yè)所得稅可以扣除嗎
您好!這個需要有證據(jù)證明這個損失才行,比如你們和委托人之間的協(xié)議有沒有約定?
有結(jié)算單可以嗎
您好!如果是這樣,建議沖減收入開處理
怎么沖減收入,麻煩老師把分錄重新幫我做一下,謝謝
您好! 借,銀行存款9000 貸,其他應(yīng)付款9000 借,其他應(yīng)付款9000 貸,銀行存款8600 主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅300
但是我的結(jié)算單上有提現(xiàn)傭金600,我按這張結(jié)算單做變成了收入之后100可以嗎,會不會對不上啊
您好!那這樣不行,結(jié)算單就是收入了,隨意還是放營業(yè)外支出,有相關(guān)協(xié)議證明也能稅前扣除
結(jié)算單是我們出的,我能不能自己弄一張結(jié)算單,把成交價(jià)名稱9000,然后沖傭金,調(diào)成100,稅300,自己另外出一張結(jié)算單,或者是直接做營業(yè)外支出,結(jié)算單可以作為扣除證明嗎
您好!結(jié)算單是對方要蓋章確認(rèn)才行的,蓋了章就可以
對方是個人,也是轉(zhuǎn)賬郵寄的,沒有簽名的,那我直接修改對賬單,把傭金調(diào)低可以嗎
您好!那可以,形式做到相符可以的