你好,實(shí)收資本? 本年未增加,不需要繳納賬簿的印花稅
老師 資金賬簿印花稅申報 21年沒有實(shí)收資本增加 是不是就不要申報呢
老師,以營業(yè)賬簿繳納印花稅,沒有實(shí)收資本,年末需要申報印花稅嗎
印花稅核對的稅目是營業(yè)賬簿,按年申報, 營業(yè)賬簿指的是2023年的實(shí)收資本嗎?實(shí)收資本增加了就要申報是嗎?
老師好,請問實(shí)收資本本年未增加,還需要申報賬簿印花稅嗎?
老師好!最近問的營業(yè)賬簿印花稅到底要申報那些印花稅,是賬簿的頁數(shù)還是實(shí)收資本?如果是認(rèn)繳的需要申報嗎?
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個月的銷課數(shù)對應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營收。但是現(xiàn)在每個月都有三十的營收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個月抽一點(diǎn),湊一個加起來不超過30W的數(shù),這會種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請教一個問題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計提壞賬準(zhǔn)備。請問6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來把控這個月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?
需要0申報嗎?
你好,如果是按期申報的,需要0申報?
按年申報
你好,那就是0申報處理
謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。