你好,小規(guī)模納稅人有開3%的專票,就是按3%繳納增值稅的?

請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票季度45萬(wàn)以下免稅,如果超過(guò)45萬(wàn),是按照3還是1繳納增值稅?專票是按照1還是3繳稅?
小規(guī)模納稅人最新政策: 1、專票或普票都按1%開票。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),專票部分1%征稅,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月-12月31日 請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)意思嗎?
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅(專票開具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過(guò)30萬(wàn),30萬(wàn)是指銷售額?還是指開票金額?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人季報(bào),專票加普票季度超過(guò)了30萬(wàn),其中有開3%的專票,這個(gè)3%的專票部分增值稅是按優(yōu)惠政策1%繳納,還是按3%繳納呢?謝謝
老師,請(qǐng)教下以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷售額100萬(wàn),超過(guò)了季度30萬(wàn),開具普票的,是按超過(guò)部分70萬(wàn)繳納增值稅,還是全額100萬(wàn)繳納增值稅? 2.如果開具專票,是按3%稅率開具還是1%稅率開具?繳納增值稅是按超過(guò)部分70萬(wàn)還是全額100萬(wàn)? 3.所得稅是按100萬(wàn)來(lái)交還是70萬(wàn)?所得稅稅率多少? 謝謝!
24857.82除以1.06=23450.77 再乘以0.06=1407.05 請(qǐng)問(wèn)是不是這樣核算不含稅和稅額?
老師,麻煩問(wèn)下新接手的酒店賬發(fā)現(xiàn)前面的除了銀行存款能對(duì)上其他都是亂七八糟的,該計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有計(jì)提直接就繳納了,工資也是。只有開辦費(fèi)攤銷了,固定資產(chǎn)都沒(méi)有。從開業(yè)到現(xiàn)在也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,前會(huì)計(jì)是按照銀行流水做的賬,如果我現(xiàn)在接手只是兼職也只能按照銀行流水做賬,我本來(lái)是有正式工作的會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好,公司出售了一個(gè)子公司,需要在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上及時(shí)更新嗎?謝謝老師
物業(yè)公司購(gòu)買的物業(yè)服務(wù)軟件系統(tǒng)3萬(wàn)要做固定資產(chǎn)嗎?賬務(wù)處理
老師您好,我是一般納稅人置業(yè)公司,現(xiàn)在對(duì)方有個(gè)水保公司用了我們公司的吸污車,我們要給對(duì)方公司開票,老師我現(xiàn)在應(yīng)該按什么內(nèi)容,多少稅率開這張發(fā)票呢
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍最后許可有:建筑垃圾處置。請(qǐng)問(wèn),建筑垃圾免費(fèi)倒入我們廠區(qū),我們找別的單位過(guò)來(lái)破碎加工,我們支付破碎加工費(fèi),加工好的成品建筑垃圾再生料銷售到公路路基上!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算是資源回收嗎?可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)手機(jī)租賃平臺(tái)以什么金額作為銷售收入?
怎樣才能增強(qiáng)記憶記得住知識(shí)
公司是生產(chǎn)匹克球的,從來(lái)沒(méi)有盤點(diǎn)過(guò),怎么盤點(diǎn)呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~中的存貨減少是以負(fù)數(shù)填寫?還是正數(shù)填寫?還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,填正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?


政策中3%減按1%征收,怎么理解呢?謝謝
你好,那是沒(méi)有開具3%專用發(fā)票的情況下,才是按1%的
哦謝謝了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?