你好,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就不用計(jì)提了。
老師,這個(gè)月季報(bào)企業(yè)所得稅,是按照7到9月份的利潤(rùn)總額計(jì)提,還是按照1到9月份的利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅?
計(jì)提所得稅的時(shí)候是季度計(jì)提嗎,比如我現(xiàn)在做九月的賬,是根據(jù)7到9的利潤(rùn)總額計(jì)提嗎,還是根據(jù)9月的計(jì)提
計(jì)提7-9月的所得稅,利潤(rùn)總額只看9月的就行嗎?
老師,計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅,是用利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)計(jì)提,還是7-9月份的數(shù)據(jù)計(jì)提?
10到12月,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)。7到9月計(jì)提所得稅。年底所得稅還用計(jì)提嗎
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,金額沒錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
全年的利潤(rùn)是正數(shù)的,那我年底第四季度。12月還用計(jì)提所得稅嗎
全年的利潤(rùn)是正數(shù)。要計(jì)提所得稅的。
前面虧損可以彌補(bǔ),然后彌補(bǔ)虧損之后還有數(shù)據(jù),那不就是全年是正數(shù)嗎?需要計(jì)提。
3季度計(jì)提所得稅了,四季度利潤(rùn)是負(fù)的。全年利潤(rùn)是正的,年底所得稅怎么計(jì)提
四季度是負(fù)的利潤(rùn)不需要計(jì)提所得稅。
我用全年的利潤(rùn)總額算的企業(yè)所得稅,比第3季度計(jì)提的所得稅少,這怎么辦呢
一個(gè)季度都是這樣。有利潤(rùn)就計(jì)提,沒有利潤(rùn)不計(jì)提。
然后盈利了可以彌補(bǔ)虧損,就是這樣的方法一模一樣。
是下個(gè)季度盈利了彌補(bǔ)虧損嗎
對(duì)呀,比如說現(xiàn)在12月份的利潤(rùn)是正數(shù),然后前面是虧損的就可以彌補(bǔ)虧損。