你看一下35欄自己能填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)不了的話,就是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)。
老師好 我在認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 增值稅附列資料進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證相符的增值稅專業(yè)發(fā)票怎么是灰色的 不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢。
我上午剛剛把進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票勾選且統(tǒng)計(jì)確認(rèn)簽名了,申報(bào)增值稅時(shí)表2進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)入?yún)s沒(méi)有數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是會(huì)出現(xiàn)延遲的現(xiàn)象嗎?
江老師,剛接的賬發(fā)現(xiàn)之前的增值稅都要交兩三千元,但我看了其實(shí)進(jìn)項(xiàng)票是有的,只是沒(méi)認(rèn)證,有點(diǎn)不明白為什么不認(rèn)證抵扣。是因?yàn)橐屆總€(gè)月的稅負(fù)率一致嗎?
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證??墒菆?bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額,只有前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄能填份數(shù)。我的問(wèn)題是,現(xiàn)在還是四月份征期,我的申報(bào)抵扣都是四月份的,我認(rèn)為四月份是當(dāng)期,我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄填不上數(shù)?還是我對(duì)本期前期認(rèn)知有誤?
老師,我剛剛才統(tǒng)計(jì)抵扣了進(jìn)項(xiàng),為啥申報(bào)增值稅,手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,填不起
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬(wàn)元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開(kāi)票過(guò)來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫(kù)存商品13種,加起來(lái)也不是700000,我到底是哪不對(duì)?
老師,庫(kù)存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫(kù)品商品相加都得不出數(shù)來(lái)
新開(kāi)的超市銀行賬戶還沒(méi)開(kāi),店鋪?zhàn)饨鹨呀?jīng)交了,但是還沒(méi)簽合同。這個(gè)月要報(bào)稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門(mén)的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開(kāi)發(fā)票,個(gè)人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶月開(kāi)票額度超過(guò)10萬(wàn),用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
老師,留底的進(jìn)項(xiàng)要在申報(bào)表里面填嗎
自動(dòng)在主表里面顯示。