你看一下35欄自己能填寫嗎?填寫不了的話,就是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)。

老師好 我在認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 增值稅附列資料進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證相符的增值稅專業(yè)發(fā)票怎么是灰色的 不能填寫數(shù)據(jù)呢。
我上午剛剛把進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票勾選且統(tǒng)計(jì)確認(rèn)簽名了,申報(bào)增值稅時(shí)表2進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)入?yún)s沒有數(shù)據(jù),請(qǐng)問這個(gè)是會(huì)出現(xiàn)延遲的現(xiàn)象嗎?
江老師,剛接的賬發(fā)現(xiàn)之前的增值稅都要交兩三千元,但我看了其實(shí)進(jìn)項(xiàng)票是有的,只是沒認(rèn)證,有點(diǎn)不明白為什么不認(rèn)證抵扣。是因?yàn)橐屆總€(gè)月的稅負(fù)率一致嗎?
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證??墒菆?bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額,只有前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是,現(xiàn)在還是四月份征期,我的申報(bào)抵扣都是四月份的,我認(rèn)為四月份是當(dāng)期,我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄填不上數(shù)?還是我對(duì)本期前期認(rèn)知有誤?
老師,我剛剛才統(tǒng)計(jì)抵扣了進(jìn)項(xiàng),為啥申報(bào)增值稅,手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,填不起
老師,A公司在13日存入4萬元進(jìn)入B公司,在14日B公司把這4萬元以分紅的名頭轉(zhuǎn)給A公司,這一進(jìn)一出,需要做賬務(wù)處理不?
請(qǐng)問老師,漏提得26年24年的折舊用不用以前年度損益調(diào)整?
如財(cái)務(wù)軟件無法自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅,那么應(yīng)該怎么計(jì)提
企業(yè)銷售使用過的機(jī)器設(shè)備,這個(gè)設(shè)備買的時(shí)候抵扣過進(jìn)項(xiàng)了?,F(xiàn)在賣這個(gè)設(shè)備增值稅稅率多少
老師您好!請(qǐng)你為一名兼職會(huì)主要做A公司內(nèi)賬。請(qǐng)你也為該會(huì)計(jì)評(píng)估A公司小規(guī)模納稅人由三個(gè)e、f、g公司投資,三個(gè)公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其實(shí)質(zhì)是b、c、d三個(gè)公司老板共同投資買地建工業(yè)園廠房和公寓部分用于出租,期中一部分部分租給b、c、d三個(gè)公司辦公。老板要求將2016年開始到2025年10月的賬全部清理,核算三個(gè)股東各自投入金額,并核算所有收入支出,看三個(gè)老板各自應(yīng)分?jǐn)偠嗌?,三個(gè)老板要清賬,將2025年11月31日前的賬全部平掉清零。目前2025年10月的賬還沒做。具體應(yīng)該如何做,才能在11月30號(hào)前完成這個(gè)工作,出具三個(gè)老板的投入和各自還應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。
利潤表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時(shí)退,我這樣掛對(duì)嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時(shí)提示有個(gè)人所得稅未未申報(bào),點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報(bào)哪些表?如何操作?注銷個(gè)體工商戶,是2025.2.24注冊(cè),但未進(jìn)行過個(gè)稅申報(bào)
請(qǐng)問我賬號(hào) 這個(gè)界面在哪


老師,留底的進(jìn)項(xiàng)要在申報(bào)表里面填嗎
自動(dòng)在主表里面顯示。