您好,您先錄入收款的銀行,不要出現(xiàn)負數(shù)后錄入付款的。

老師,請問我在一月的時候往公司賬戶打入一筆款,個人墊付的。二月我才寫的報銷單,這個時候我是不是要做2個憑證嗎 收入的時候做一個,二月報銷的時候再做一筆。如果是同一天發(fā)生的這2筆業(yè)務(wù),可不可以錄在一張憑證上?
請問老師,銀行存款月中可以為負數(shù),因為可能入賬時,先入的付款,后入的收款,就會出現(xiàn)負數(shù),但是截止月底,銀行存款應該是借方余額,如果到月底銀行存款是貸方余額,那就是有問題的,是嗎?或者可以說是當月的收款入在了次月,導致當月銀行存款是貸方余額,老師幫忙分析一下
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
老師 領(lǐng)導給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加:企業(yè)收銀行未收下面 寫的是2018年3月28號憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當時做的是借:銀行存款 那三張回單 貸:財務(wù)費用-利息收入負數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導讓把這三張回單做總賬 請問老師 我分錄應該怎樣做呢
老師,如果次月統(tǒng)一做上個月的賬,根據(jù)流水錄入憑證時同一客戶往來 在一張憑證,先錄了付款,導致銀行存款是負數(shù)了,后面再錄收款,月底還是有余額,這樣可以嗎?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?