你好,沒問題,是可以這么操作的
老師,我問一下:計提研發(fā)人員的工資時,借;研發(fā)支出-費用化-**項目-工資 ,貸:應付職工薪酬;是不是還要做一筆,借:管理費用-研發(fā)費用,貸:研發(fā)支出-費用化-**項目-工資,兩筆分錄都要做好,月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧?
老師,就是我在研發(fā)費用計提本月工資的時候,是借:管理費用-工資,研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)人員工資 貸:應付職工薪酬,我們是有項目的,那么這幾個項目我該怎么錄入分錄呢
老師你好,我們家現(xiàn)在是開發(fā)階段,今年的研發(fā)費用計入了研發(fā)支出—資本化支出,如果明年發(fā)現(xiàn)研發(fā)失敗不能形成無形資產(chǎn),那明年可以把今年的錢研發(fā)支出—資本化支出轉(zhuǎn)入管理費用——研發(fā)支出嗎?
我單位工資有兩部分,一部分管理人員工資10 ,計入管理費用~職工薪酬,一部分是研發(fā)人員工資90,計入研發(fā)支出(年末研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn),費用化50計入管理費用~研究費用,資本化40) 老師 匯算研發(fā)費用明細表第一行 人員人工費用是取哪個數(shù),我填的的是90,現(xiàn)在稅務局比對 研發(fā)人員工資90大于總工資?
老師您好,我們每個月研發(fā)人員的工資都是直接進了管理費用,年底想結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用的話需要怎么做
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
但是憑證要怎么做呢
研發(fā)費用你當時是怎么做的呢?
沒用做研發(fā)費用直接按正常人員工資做的,借管理費用職工薪酬貸應付職工薪酬
借,管理費用研發(fā)費用,借,管理費用應付工資負數(shù)
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!