你好,事業(yè)單位里基本戶(hù)的利息收入,年末預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)需要按照政府會(huì)計(jì)制度結(jié)轉(zhuǎn)
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶(hù)退回往年多交款,需要將單位部分退回財(cái)政局賬戶(hù),個(gè)人部分退回員工個(gè)人賬戶(hù),先是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸: 累計(jì)盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個(gè)人部分);預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項(xiàng)時(shí)就反向做分錄就可以了吧?或者只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
行政事業(yè)單位收到資金我是:借銀行存款基本戶(hù),貸其他收入的其他收入,預(yù)算會(huì)計(jì)做的是:借資金結(jié)存貨幣資金,貸的是其他預(yù)算收入的其他收入的其他支出,那么如果要支出這筆錢(qián),我的記賬憑證及預(yù)算會(huì)計(jì)如何做分錄?
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
某高校事業(yè)單位2023年末將財(cái)政撥款預(yù)算收入、事業(yè)預(yù)算收入和經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入科目余額結(jié)轉(zhuǎn)。其明細(xì)科目余額如下表,要求編制年末預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄。財(cái)政撥款預(yù)算收入:基本支出撥款﹣﹣人員經(jīng)費(fèi)6245400元,日常公用經(jīng)費(fèi)11200000元,項(xiàng)目支出撥款﹣﹣辦公樓大修203000元,﹣水利資金審計(jì)301000元,事業(yè)預(yù)算收入:專(zhuān)項(xiàng)資金收入508600元,非專(zhuān)項(xiàng)資金收入﹣﹣學(xué)費(fèi)收入1369500元,經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入80000元。題目完整,盡快啊老師
請(qǐng)問(wèn)老師,事業(yè)單位里基本戶(hù)的利息收入,不上交財(cái)政,平常預(yù)算會(huì)計(jì)做賬分錄是, 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入-利息收入,請(qǐng)問(wèn)年末預(yù)算會(huì)計(jì)怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)后到哪個(gè)科目了
老師我們是個(gè)體戶(hù),以前沒(méi)申報(bào)過(guò),怎么查這月申報(bào)那幾種稅呀
我們小規(guī)模 4號(hào)的時(shí)候收到一張發(fā)票還沒(méi)入賬 前天開(kāi)票方又紅沖了 那這個(gè)票就直接不用做賬了吧
老師 我5月在匯算請(qǐng)教時(shí)候,補(bǔ)繳去年1萬(wàn)元稅款,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在5月繳納了, 分錄怎么寫(xiě)呢(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,在明細(xì)賬里填哪個(gè)欄目呢?還有稅金及附加呢?
老師,雙休、單休、大小休一般按照什么要的公式去計(jì)算日薪?我目前用的是 除以26可以嗎
老師,公司買(mǎi)種子的,4月份購(gòu)買(mǎi)了種子,5月份種在地里了,說(shuō)是以后要給客戶(hù)展示,這個(gè)賬怎么做,買(mǎi)種子時(shí)我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
應(yīng)收賬款占用資金60是怎么出來(lái)的?
老師,為啥我們要登記公司的發(fā)票臺(tái)賬,就是開(kāi)出去了多少發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)多少發(fā)票這個(gè)?
老師一般納稅人,有一個(gè)月只有銷(xiāo)沒(méi)有進(jìn),那就繳納稅款2000,是不是代表與稅務(wù)局的增值稅余額,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目一直會(huì)有這個(gè)貸方的二千相差了
老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時(shí)在做4月份賬時(shí),是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。
年末結(jié)轉(zhuǎn)到其他結(jié)余
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?結(jié)轉(zhuǎn)后這個(gè)錢(qián)到哪個(gè)科目了
借:其他預(yù)算收入,貸:其他結(jié)余
到其他結(jié)余科目了
結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表里非財(cái)政撥款結(jié)余貸方金額/累計(jì)結(jié)余貸方數(shù)正好是這個(gè)利息數(shù),對(duì)不對(duì)?
你好!是的,希望對(duì)你有所幫助