你好 做一個(gè)借款 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 資產(chǎn)就是上面分錄的金額
新成立公司沒有業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填?不能為0
老師新成立的非獨(dú)立核算的分公司,財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)為0,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)資產(chǎn)不能寫0,那應(yīng)該怎么填寫呢
新設(shè)立的企業(yè),沒有開票,沒有做賬,企業(yè)所得稅怎么申報(bào),零申報(bào)嗎,企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)那里不能填0,填多少呢
你好,我公司剛成立還沒有經(jīng)營(yíng),這個(gè)月該申報(bào)企業(yè)所得稅,需填寫資產(chǎn)總額,顯示不能為0,應(yīng)怎么填寫?
老師新成立的公司一直沒有業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅申報(bào)那里資產(chǎn)總額怎么填寫,又不能為0。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒有建賬,這樣資產(chǎn)不還是為0嗎?
我做了一個(gè)借貨幣資金,貸實(shí)收資本可以嗎?
不可以 你沒有銀行流水,而且貨幣資金也不是一級(jí)科目
那如果后期建賬了要沖掉這筆分錄嗎?
是的,對(duì)的,你有了資產(chǎn),需要紅沖。
每個(gè)季度都要做這樣一筆嗎?
不是啊 做一次就可以了。
我看以前會(huì)計(jì)是做的借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本(注冊(cè)資本),這樣可以嗎
每個(gè)季度都要統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)總額,資產(chǎn)總額又不能填0,難道不是每個(gè)季度做一筆嗎?
同學(xué),你做了這個(gè)期末余額,如果其他的月份都是零,它都是期末余額是這個(gè)呀,你不可能這個(gè)月填寫了一次,下一次就是零了吧。
那以前會(huì)計(jì)做的那個(gè)我需要改嗎?
需要修改的,你沒有收到錢不要做。
還是有點(diǎn)不明白,比如1-3季度做了100,資產(chǎn)總額月末就是0.01萬,那下個(gè)季度不做月初資產(chǎn)總額是0.01,月末不就是0嗎?0填不了啊
是不會(huì)編財(cái)務(wù)報(bào)表吧, 下一個(gè)月沒有業(yè)務(wù),他的期末余額還是你之前的期末余額 資產(chǎn)負(fù)債表,這里填寫的是期末余額 沒有紅沖,它為什么變成零了?
財(cái)務(wù)報(bào)表本期數(shù)不是0嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表他是期末哪里有本期?
我懂了,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額一直為100
對(duì)的,沒有變化的情況下是這么做的。
以前會(huì)計(jì)是做的借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本(注冊(cè)資本),這種做法也不對(duì)是嗎?
不對(duì),沒有收到不要做。