您好,是以后不會收到發(fā)票?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計入成本,現(xiàn)在收到進項發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師,您好,2020年暫估人工成本收到發(fā)票后,我沒有沖銷暫估,把人工成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么辦。
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,進項稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費基數(shù)下限是多少
老師 住宿費開的開進來專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費減免政策的條件是什么
請問公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費,計入那個明細
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負率達到2%的情況下,我實際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個產(chǎn)品,總共出口50件,進項發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補稅/未退稅證明》;這個證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報,我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機械租賃的稅率是9%嗎
請問老師,農(nóng)村經(jīng)濟組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
不會的,現(xiàn)在說是不開了
您好,那就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒發(fā)票部分掛暫估,后期收到發(fā)票再沖回
老師,是2013年1月份暫估的材料,借 材料,貸應(yīng)付賬款,借成本,貸材料,借本年利潤,貸成本,現(xiàn)在怎么沖?就是調(diào)增利潤。
暫估金額不準確?還是只是沒收到發(fā)票
確定了沒有發(fā)票,材料退回去了
是不是三張憑證全部沖紅?
那就不需要賬務(wù)處理,匯算清繳把無票支出做納稅調(diào)增
應(yīng)付賬款還掛著賬呢,材料退回,沒付款,就是說沒有成本。
如果材料退回,那就是以前多結(jié)轉(zhuǎn)成本,調(diào)整以前結(jié)轉(zhuǎn)成本