?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
企業(yè)開(kāi)始做外貿(mào)出口 ,一批貨已經(jīng)出口了,國(guó)外分期付款給我們,按美元的,目前只給了一部分,還沒(méi)有給齊,是不是要等他給全貨款,我再開(kāi)發(fā)票呀?因?yàn)槊刻斓拿涝獏R率不一樣 ,但是退稅這塊可以到時(shí)候再退嗎
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營(yíng)不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_(kāi)給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報(bào)退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報(bào)的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請(qǐng)教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報(bào)關(guān)單,但沒(méi)有開(kāi)具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒(méi)出口退稅申報(bào),收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問(wèn)一下現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開(kāi)免稅還是零稅?企業(yè)沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報(bào)嗎?
5月份的工資6月份發(fā)放。先把員工個(gè)人所得稅代扣出來(lái),7月份再申報(bào)繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,員工在個(gè)稅和勞動(dòng)局上投訴了,我要是更正個(gè)稅申報(bào)表,可以解決問(wèn)題嗎
我這邊剛剛辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么去電子稅務(wù)局查看最新的股東信息
老師你好,商品已經(jīng)入庫(kù),發(fā)票未到,暫估入庫(kù)的情況下。暫估下面是否需要設(shè)置三級(jí)科目
公司每年都需要出一份審計(jì)報(bào)告嗎?作用是什么
老師,增值稅納稅申報(bào)表,我申報(bào)好了,不小心被我點(diǎn)了作廢,繳費(fèi)為0。后來(lái)又出現(xiàn)了新的納稅申報(bào)要申報(bào),有影響嗎
我是退休人員,退休工資才三千來(lái)塊怎么還要扣稅,是廈門財(cái)稅庫(kù)銀社代扣
這樣操作對(duì)嗎請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師您好,想麻煩你一下,報(bào)個(gè)稅時(shí),有一個(gè)同事1到2月有專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人每個(gè)月1500.報(bào)1月2月稅時(shí)也抵扣專項(xiàng)附加扣除抵扣個(gè)稅了,但是到3月時(shí)老人沒(méi)了,員工自己把專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人這快給刪除了,導(dǎo)致我在報(bào)3到7月有累加個(gè)稅了,這時(shí)我在讓同事填上贍養(yǎng)老人,9月份能退回稅嗎
以前年度損益調(diào)整只是一個(gè)用來(lái)過(guò)渡的會(huì)計(jì)科目嗎?
您好,需要開(kāi)具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》,開(kāi)具前要在申報(bào)系統(tǒng)中做調(diào)整申報(bào)沖減退運(yùn)部分的退稅數(shù)據(jù),已退稅款不用全部退回,只需按退運(yùn)的10件貨物對(duì)應(yīng)的原退稅額補(bǔ)繳,補(bǔ)繳后憑相關(guān)材料申請(qǐng)開(kāi)具證明,再辦理海關(guān)退運(yùn)手續(xù)。
請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作啊,做調(diào)整申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有要填數(shù)量的地方啊,只有一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)要填,但是這個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)肯定是全部的稅款啊
?您好,登錄電子稅務(wù)局進(jìn)出口退稅管理的免退稅申報(bào),找到外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)模塊新增,不用單獨(dú)填數(shù)量,按退運(yùn)10件占原來(lái)50件的比例算出對(duì)應(yīng)金額填進(jìn)去,保存提交后自檢成功再申報(bào),之后按系統(tǒng)算的應(yīng)補(bǔ)稅款補(bǔ)繳,再申請(qǐng)開(kāi)那個(gè)已補(bǔ)稅證明就行。
沒(méi)有讓填稅額的地方啊,明天我給您拍個(gè)照
?您好,要是沒(méi)專門填稅額的地方,就按退運(yùn)10件占原來(lái)50件的比例,算出這10件對(duì)應(yīng)的出口金額,填到像“原幣離岸價(jià)”這類金額欄里,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào)和填的金額自動(dòng)算出要沖減的退稅額度,填好保存后自檢提交,之后按系統(tǒng)算的數(shù)補(bǔ)稅就行。
老師您看一下這個(gè)調(diào)整申報(bào)頁(yè)面,只讓填原關(guān)聯(lián)號(hào),其他都不能填啊
?您好,先填原關(guān)聯(lián)號(hào),保存后,系統(tǒng)一般會(huì)自動(dòng)帶出原申報(bào)的詳細(xì)數(shù)據(jù)(像數(shù)量、金額這些 ),后續(xù)在對(duì)應(yīng)界面里找能修改或錄入退運(yùn)調(diào)整數(shù)據(jù)的地方,把退運(yùn) 10 件對(duì)應(yīng)的金額等信息填進(jìn)去,完成沖減調(diào)整
填好保存就生成這個(gè)表了,沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)量金額啊
這是保存后的頁(yè)面
?您好,填完原關(guān)聯(lián)號(hào)保存后,如果沒(méi)帶出數(shù)量金額,就手動(dòng)找“調(diào)整內(nèi)容”“沖減數(shù)據(jù)”這類欄,按退運(yùn)10件占原出口50件的比例,算出對(duì)應(yīng)要沖減的數(shù)量、金額填進(jìn)去,保存提交等審核 。
關(guān)鍵沒(méi)有這類欄啊
我給你發(fā)的圖片你也能看到
?哦哦,那我們換個(gè)入口,電子稅務(wù)局,點(diǎn) “我要辦稅”,選 “出口退稅管理”,找 “證明開(kāi)具”,點(diǎn)開(kāi)后選 “出口貨物已補(bǔ)稅 / 未退稅證明開(kāi)具”,在這個(gè)入口填原關(guān)聯(lián)號(hào),再手動(dòng)錄入退運(yùn) 10 件對(duì)應(yīng)的數(shù)量、金額等信息,提交申請(qǐng) 。