可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.首先確認(rèn)已開具專票的銷售額是否超過了免征增值稅的限額。如果未超過,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。 2.如果已超過免征增值稅的限額,需要正常繳納增值稅。應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:不含稅銷售額 × 適用征收率。 3.如果本期發(fā)生了銷售不動(dòng)產(chǎn)的行為,即使合計(jì)月銷售額超過免征增值稅的限額,但扣除銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,仍可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。不過,針對開具專票對應(yīng)的銷售額,仍需正常繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當(dāng)時(shí)開具當(dāng)時(shí)繳費(fèi),那季報(bào)的時(shí)候未到達(dá)30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
小規(guī)模納稅人開了專票已在稅務(wù)大廳繳納了增值稅,請問在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填報(bào)
小規(guī)模企業(yè)納稅人,上季度開普票35萬,增值稅已繳納,這個(gè)季度沖紅普票,改開專票。請問納稅申報(bào)表的增值稅怎么改增值稅不用交,現(xiàn)在是增值稅表顯示要交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當(dāng)時(shí)也交了增值稅,現(xiàn)在季度報(bào)稅時(shí),已交的稅款應(yīng)填在增值稅表哪行呀
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票和開具增值稅普通發(fā)票,只要不滿足季度45萬元,都不需要交增值稅呀,還是說,開具的增值稅專用發(fā)票要單獨(dú)交稅呀?那小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票的話,要怎么進(jìn)行處理呢?
能給我發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)管理制度嗎
開模費(fèi)稅收分類編碼是什么呢
請教報(bào)關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報(bào)外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報(bào)表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項(xiàng)目或者是分包項(xiàng)目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實(shí)際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時(shí)候有沒有什么好一點(diǎn)的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛!
那如果我開的是3%的呢,專票不是不管有沒有超過免征增值稅對的限額,都要繳納增值稅的嗎
你仍然是要繳納增值稅的