可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.首先確認(rèn)已開具專票的銷售額是否超過了免征增值稅的限額。如果未超過,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。 2.如果已超過免征增值稅的限額,需要正常繳納增值稅。應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:不含稅銷售額 × 適用征收率。 3.如果本期發(fā)生了銷售不動產(chǎn)的行為,即使合計(jì)月銷售額超過免征增值稅的限額,但扣除銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,仍可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。不過,針對開具專票對應(yīng)的銷售額,仍需正常繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當(dāng)時開具當(dāng)時繳費(fèi),那季報的時候未到達(dá)30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
小規(guī)模納稅人開了專票已在稅務(wù)大廳繳納了增值稅,請問在申報增值稅報表的時候怎么填報
小規(guī)模企業(yè)納稅人,上季度開普票35萬,增值稅已繳納,這個季度沖紅普票,改開專票。請問納稅申報表的增值稅怎么改增值稅不用交,現(xiàn)在是增值稅表顯示要交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當(dāng)時也交了增值稅,現(xiàn)在季度報稅時,已交的稅款應(yīng)填在增值稅表哪行呀
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票和開具增值稅普通發(fā)票,只要不滿足季度45萬元,都不需要交增值稅呀,還是說,開具的增值稅專用發(fā)票要單獨(dú)交稅呀?那小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票的話,要怎么進(jìn)行處理呢?
老師 制造業(yè) 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工 是包含庫管嗎、具體是哪些人呢?
我是一家養(yǎng)老院,屬于小規(guī)模企業(yè),收入了一筆財(cái)政補(bǔ)貼款,請問一下,我們就要上企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅跟開不開票沒有多大關(guān)系,只要有收入就會產(chǎn)生利潤,企業(yè)所得稅是以利潤總額來交稅的,對嗎?
廣告公司,購買的廣告制作費(fèi)能不能放到主營業(yè)務(wù)成本
老師,我想問一下,商貿(mào)性質(zhì)的進(jìn)出口在稅務(wù)局網(wǎng)站上申報的話,是不是在配單管理界面要把1.按報關(guān)單配單;2.按發(fā)票配單,3.按商品品名分類配單,這三個只需要按按其中一個配單成功后再提交,就算是整個的申報成功了,是這樣的嗎?還是這三種要逐一按順序全部要配好單之后再逐一提交才算是全部申報成功,老師,我想問一下,是哪種情況?請回復(fù)一下,謝謝。
老師,在電子稅務(wù)局采集企業(yè)招聘當(dāng)兵的有減免政策,是在哪里采集
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)申報增值稅主表上代入之前預(yù)交的稅款,顯示退稅,預(yù)交稅款不能退稅,填那個表哪行數(shù)字
老師您好,您這邊是否有個體工商戶偷稅漏稅案例呀?我需要老師的支持,謝謝
房屋維修公司買來腳手架計(jì)入什么科目
報關(guān)單退稅聯(lián)和橫聯(lián)在哪里導(dǎo)出,路徑是什么
老師你好,我們是一家家具銷售公司,但是我們又會在家具定制過程中設(shè)計(jì)采購軟包五金配件和其他配套,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
那如果我開的是3%的呢,專票不是不管有沒有超過免征增值稅對的限額,都要繳納增值稅的嗎
你仍然是要繳納增值稅的