你好,貸其他應(yīng)付款—員工
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進(jìn)項稅已抵扣
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項,新車記在公司名下,是公車?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
汽車店開的發(fā)票,試駕車需要開票上戶。然后銷售方跟購買方都是我們公司,開票也是做的收入,銷項做了的。但是那個抵扣進(jìn)項有,怎么做賬呢
老師你好,我現(xiàn)在遇到一個問題,我們是汽車銷售公司,我們公司股東個人卡給4s店轉(zhuǎn)了客戶的車款,4s店直接開發(fā)票給客戶, 然后客戶的金融放款又放在我們公司對公賬戶了,現(xiàn)在就是賬面上顯示收了客戶的錢沒有付出去,我現(xiàn)在怎么解決這個問題,現(xiàn)在有好幾個車都是這樣的情況
老師好,有一個問題請教: 公司是汽車4S店,然后廠家要求一臺試駕車,是新車,然后公司員工付錢買了,開的是公司名字,后期會當(dāng)二手車給他,前提是現(xiàn)在是他已經(jīng)付了錢,就是后期給他的時候就不用付款了,然后這個分錄應(yīng)該怎么去做?還有進(jìn)項稅要抵扣?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!