可以轉(zhuǎn)到留底睡的哈
有進(jìn)項(xiàng)留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
第二大題第二問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時(shí)實(shí)務(wù)怎么操作啊
一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說(shuō)不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄嗎?
想查詢交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開(kāi)1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
可以轉(zhuǎn)到留抵稅的哈,不好意思,打錯(cuò)字了
分錄怎么寫呢?
我可以改一下留底稅額的賬戶性質(zhì)嗎?我想留抵稅額的余額顯示正數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,可是我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都沒(méi)有用到這個(gè)科目嗎?
不好意思,把回別人了發(fā)給你了,
一般要用未交增值稅過(guò)度一下的哈,性質(zhì)如果你想改的話,你到時(shí)候自己看的懂就關(guān)系不大
未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額摘要怎么寫呢?有必要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
必須要用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目嗎?不可以直接應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
同學(xué),這個(gè)其實(shí)科目怎么用,只要我們自己看的懂都可以哈,你之前說(shuō)想改科目性質(zhì),只要你們單位都達(dá)成一致,就行的通哈