可以轉(zhuǎn)到留底睡的哈
有進(jìn)項留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
第二大題第二問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時實務(wù)怎么操作啊
一般納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項 然后當(dāng)進(jìn)項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項大于銷項,有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認(rèn)為應(yīng)是錯的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個幾塊錢,我的開辦費很多,這個不能放在后面做成本嗎
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
可以轉(zhuǎn)到留抵稅的哈,不好意思,打錯字了
分錄怎么寫呢?
我可以改一下留底稅額的賬戶性質(zhì)嗎?我想留抵稅額的余額顯示正數(shù)
借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?,可是我結(jié)轉(zhuǎn)的時候都沒有用到這個科目嗎?
不好意思,把回別人了發(fā)給你了,
一般要用未交增值稅過度一下的哈,性質(zhì)如果你想改的話,你到時候自己看的懂就關(guān)系不大
未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額摘要怎么寫呢?有必要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
必須要用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)科目嗎?不可以直接應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
同學(xué),這個其實科目怎么用,只要我們自己看的懂都可以哈,你之前說想改科目性質(zhì),只要你們單位都達(dá)成一致,就行的通哈