你好,多做了還是少做了。

單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計(jì)盈余,貸,固定資累計(jì)折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計(jì)盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
老師好,財(cái)務(wù)會計(jì)借銀行存款 貸累計(jì)盈余~以前年度盈余調(diào)整 這個(gè)要做預(yù)算會計(jì)嗎?
事業(yè)單位的賬,去年記賬借固定資產(chǎn)貸累計(jì)盈余借費(fèi)用貸銀行存款記賬記錯(cuò)了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費(fèi)用和累計(jì)盈余對沖嗎?
事業(yè)單位的賬,去年新購入的固定資產(chǎn)記賬借固定資產(chǎn)貸累計(jì)盈余借費(fèi)用貸銀行存款記賬記錯(cuò)了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費(fèi)用和累計(jì)盈余對沖嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人以前年度專項(xiàng)支出不符合規(guī)定,本年度需要調(diào)整,原分錄借:盈余公積/專項(xiàng)儲備 貸:銀行存款,調(diào)整時(shí)做紅字分錄借:盈余公積/專項(xiàng)儲備 貸:銀行存款,再做藍(lán)字借:利潤分配/未分配利潤 貸:銀行存款 對嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認(rèn)收入,后補(bǔ)開發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理和申報(bào)怎么弄呢
老師,您好。請問我們機(jī)械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開13點(diǎn)的經(jīng)營租賃發(fā)票。成本出了購買設(shè)備折舊。設(shè)備維修費(fèi)。還應(yīng)該有什么?油費(fèi)和人工可以算作經(jīng)營租賃的成本嗎?
請問老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費(fèi)了,沒有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬,到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒有開來,然后會計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費(fèi)扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實(shí)際發(fā)放總數(shù)還是計(jì)提總數(shù)數(shù)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤
個(gè)體戶可以用私戶收款只設(shè)置一套賬嗎


銀行存款期初數(shù)少錄了
借銀行房款,貸以前年度盈余
老師,現(xiàn)在銀行存款和銀行對賬單是一致的。
然后現(xiàn)在的余額是一樣的了,那你說明補(bǔ)上了。就不需要再調(diào)整了。