你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目與預(yù)算會(huì)計(jì)科目不能同時(shí)出現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄里,同一項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)下的分錄應(yīng)該分別編制,不能混合在一起。
預(yù)算會(huì)計(jì) 科目和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用的會(huì)計(jì)科目有哪些區(qū)別?
行政單位工程對(duì)外支付的工程咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)如何做會(huì)計(jì)科目,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別如何做會(huì)計(jì)科目
行政單位工程對(duì)外支付的工程財(cái)務(wù)決算費(fèi)如何做會(huì)計(jì)科目,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別如何做會(huì)計(jì)科目
麻煩問(wèn)下,財(cái)政撥款收入調(diào)其他收入怎么記財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目和預(yù)算會(huì)計(jì)科目
老師,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目和預(yù)算會(huì)計(jì)科目能同時(shí)出現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄里嗎?例記預(yù)算會(huì)計(jì)科目,貸財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目;或者借財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目,貸預(yù)算會(huì)計(jì)科目。
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
老師 我們做電商賣(mài)蟲(chóng)草的;怕客戶覺(jué)得少稱(chēng),我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶買(mǎi)100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷(xiāo)售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤(rùn)呢?調(diào)整后子公司的凈利潤(rùn)是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來(lái)票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來(lái)票那張憑證
火車(chē)票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開(kāi)利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開(kāi)幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買(mǎi)了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開(kāi)票的話,是開(kāi)到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷(xiāo),就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開(kāi)到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
如果是調(diào)盈余呢?
你好,調(diào)盈余也不能混合在一塊。
例借記累計(jì)盈余,貸記財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
也是不可以的?
你好,一個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)科目 ,一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目 ,不能放在一起。你們財(cái)政一體化系統(tǒng)可以錄入么?
老師,如果以前年度銀行存款期初數(shù)錄入錯(cuò)誤,怎么記賬呢?
你好,只能去調(diào)整期初數(shù)據(jù)。不調(diào)整正確沒(méi)辦法記賬。
改怎么調(diào)整呢?
你好,反結(jié)賬到初始化期間,調(diào)整科目初始數(shù)據(jù)。
老師,這個(gè)是以前年度的
銀行款款:賬上金額是多了還是少了
期初數(shù)輸少了
老師,我們的銀行存款也是財(cái)政資金
你好,做一筆銀行存款增加,貸累計(jì)盈余
現(xiàn)在銀行存款與銀行對(duì)賬單是一致的
老師,你看這樣記可以嗎?借記累計(jì)盈余—?dú)w集調(diào)整預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,貸記累計(jì)盈余—累計(jì)盈余
你好,你的銀行存款的余額不是對(duì)不上么
老師,現(xiàn)在賬能對(duì)上,就是發(fā)現(xiàn)之前銀行存款期初數(shù)錄錯(cuò)了。
還是借記以前年度盈余調(diào)整,貸記累計(jì)盈余—累計(jì)盈余?
你好,不調(diào)的話對(duì)你們有沒(méi)有什么影響。
沒(méi)有,就是發(fā)現(xiàn)之前的賬期初數(shù)錄錯(cuò)了?,F(xiàn)在沒(méi)有影響。
還需要調(diào)賬嗎?
我建議你,就不調(diào)整了!