您好, 要的,在第10行填就可以了
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅季度未超過(guò)30萬(wàn),附加稅不能0申報(bào),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)金額申報(bào)
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票額度超過(guò)了30萬(wàn),開(kāi)票稅率1%,增值稅申報(bào)表稅率3%,要怎么申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn),全開(kāi)的普票,增值稅申報(bào)另外3個(gè)表用不用填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表不用填開(kāi)票金額么
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)的普票超過(guò)30萬(wàn),怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
注冊(cè)資本100萬(wàn) 股東打款150萬(wàn) 超過(guò)的50萬(wàn)要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱(chēng),是寫(xiě)記賬憑證的名稱(chēng)嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開(kāi)票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減去期初就等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)是嗎
客戶(hù)的銷(xiāo)售單據(jù)名稱(chēng)是否需要和開(kāi)票單位名稱(chēng)保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過(guò)磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬(wàn)元,在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫(xiě)0嗎?季末寫(xiě)0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫(xiě)零? 目前這兩個(gè)月沒(méi)有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤(rùn)表內(nèi)收入成本是零,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開(kāi)企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
好嘞謝謝
填不上去啊
是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題么
你退出來(lái),再進(jìn)去試下
好的謝謝
不客氣,很高興幫您
老師城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么
城市生活垃圾處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)”是各個(gè)城市根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w情況制定的。以天津市為例,征收標(biāo)準(zhǔn)為:
1、外埠來(lái)津居住人口每人2元/月;
2、未實(shí)行物業(yè)管理的居民每戶(hù)5元/月;
3、實(shí)行物業(yè)管理的居民每戶(hù)3元/月;
謝謝老師
不客氣,很高興幫您
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