可以反結(jié)就反結(jié)一下 或者是把成本算到當(dāng)月 如果金額不大的話
老師,請(qǐng)教一下,公司開(kāi)業(yè)的時(shí)候買(mǎi)了100個(gè)基因檢測(cè)盒,沒(méi)給對(duì)方結(jié)款,也沒(méi)有票據(jù),當(dāng)時(shí)也沒(méi)入庫(kù),前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè),有的是顧客購(gòu)買(mǎi)的,有的是贈(zèng)送給顧客的,這些都沒(méi)做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計(jì)了一下,贈(zèng)送給顧客的有2個(gè),賣(mài)了5個(gè),我要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,就得先入庫(kù),我是按100個(gè)的金額入庫(kù)?還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入?我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款,而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買(mǎi)的成本價(jià)還不樣,贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié),顧客購(gòu)買(mǎi)的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開(kāi)發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買(mǎi)的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
前幾個(gè)月采購(gòu)的存貨,在年底的時(shí)候和供應(yīng)商簽了補(bǔ)充協(xié)議調(diào)了價(jià),就是實(shí)際合同金額變多了,目前是前幾個(gè)月收貨入庫(kù)時(shí)就以當(dāng)時(shí)的合同金額核算成本入賬了,還有后續(xù)的一些出庫(kù)加工領(lǐng)料等,現(xiàn)在這個(gè)成本差異該怎么入賬呢
①供應(yīng)商調(diào)整之前的采購(gòu)價(jià)格,因?yàn)椴僮鞑襟E過(guò)于繁瑣反結(jié)賬不現(xiàn)實(shí),其次反結(jié)賬跟當(dāng)時(shí)供應(yīng)商提供的月度對(duì)賬單的數(shù)據(jù)就會(huì)出現(xiàn)差異,所以這個(gè)行不通; ②我們公司對(duì)于同一款產(chǎn)品同一個(gè)采購(gòu)單價(jià)的話作為同一個(gè)批次處理,并不是使用加權(quán)平均法,所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購(gòu)價(jià)格調(diào)整”單據(jù)調(diào)整的話就會(huì)打亂了對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的全部?jī)r(jià)格,所以這里又是一個(gè)問(wèn)題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結(jié)賬生成資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表的庫(kù)存商品金額就會(huì)跟資產(chǎn)負(fù)債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額,差額=單獨(dú)使用140501分錄憑證的金額 所以,如果供應(yīng)商對(duì)以前產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)的話,在不觸及以上三點(diǎn)情況的情況如何才能妥善處理供應(yīng)商調(diào)價(jià)的金額?(內(nèi)賬,供應(yīng)商不會(huì)開(kāi)具發(fā)票)
生產(chǎn)加工企業(yè)(一本帳),實(shí)際會(huì)計(jì)操作和稅務(wù)的差異處理,工廠采購(gòu)時(shí)系統(tǒng)雖然可以區(qū)分成本和稅款的金額,但這兩個(gè)的入賬時(shí)間是分不開(kāi),是一起入賬的。但是發(fā)票和原材料到的時(shí)間就是有1-2個(gè)月的時(shí)間差。比如7月采購(gòu)的原材料入庫(kù)(真實(shí)入庫(kù)了),入庫(kù)采購(gòu)單在7月(這個(gè)時(shí)候發(fā)票還未開(kāi)具,但因?yàn)槌杀疽霂?kù),進(jìn)項(xiàng)稅款必須區(qū)分開(kāi)),這時(shí),10月才能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)時(shí)候候7月時(shí)稅款已經(jīng)入賬了,如果入庫(kù)單改在10月,生產(chǎn)原材料就為負(fù)庫(kù)存了,不可能改在10月,7月申報(bào)時(shí),賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅款就會(huì)有余額,但稅務(wù)系統(tǒng)上不會(huì)有,這種情況下,各類(lèi)申報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě),這個(gè)余額是否應(yīng)該在申報(bào)表上提現(xiàn),這個(gè)余額應(yīng)該怎么處理?
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月開(kāi)具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?
租別人的包裝材料,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰(shuí)的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)楫?dāng)月個(gè)稅不是報(bào)了上個(gè)月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢(qián)制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
為什么不用合同資產(chǎn)或者合同負(fù)債而用合同結(jié)算呢?還有第三題合同損失金額怎么算的?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.享受免抵退2.只免稅不退稅3.出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)老師,這三種情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額處理的區(qū)別,是抵扣還是轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)出無(wú)法區(qū)分內(nèi)外銷(xiāo)怎么轉(zhuǎn)出?
老師,下個(gè)月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準(zhǔn)備? 2:中小企業(yè)會(huì)計(jì),面試的時(shí)候,最經(jīng)常遇到的問(wèn)題是什么? 3:上崗以后,一開(kāi)始不熟悉企業(yè),會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪幾個(gè)具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開(kāi)展工作? 謝謝老師
沒(méi)法反結(jié)賬,如果是12月在系統(tǒng)做成本調(diào)整也會(huì)很麻煩,因?yàn)閹讉€(gè)月了,期間有領(lǐng)用出去委托加工,然后完工入庫(kù),又有銷(xiāo)售出庫(kù),研發(fā)領(lǐng)用等
那就做到當(dāng)月羅? 追究前面很麻煩的話
那可不可以直接把成本就調(diào)到現(xiàn)在的庫(kù)存數(shù)里面
可以的呀? 做到當(dāng)月的話
就是說(shuō)我在12月簽的這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,因?yàn)檎{(diào)整前期追溯太麻煩,我就把差額調(diào)到現(xiàn)在庫(kù)房的剩余存貨里面,是這樣嗎
可以的呀? 最好領(lǐng)導(dǎo)什么也簽字?
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦