同學(xué)你好 所得稅稅負(fù)率是年度交納所得稅稅額占該企業(yè)銷售額或者營(yíng)業(yè)額百分比。計(jì)算公式為所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷不含稅銷售額×100%。
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個(gè)正確
所得稅稅負(fù)率等于實(shí)際當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅稅額?不含稅收入,這個(gè)不含稅收入是本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收收入嗎?。還是當(dāng)期
請(qǐng)問企業(yè)所得稅是按不含稅收入乘行業(yè)稅率交還是按企業(yè)所得稅繳稅金額除以不含稅收入,算出稅負(fù)率交
匯算清繳,企業(yè)所得稅稅負(fù)是用繳納的企業(yè)所得稅?全年不含稅收入總和麼?
老師 ,我公司對(duì)公賬戶,應(yīng)銀行要求,轉(zhuǎn)了1萬到銀行的一個(gè)投資賬戶,說是幫忙完成任務(wù),請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)怎么做
老師,低值易耗品按五五攤銷,在攤銷的時(shí)候是核銷我入賬的周轉(zhuǎn)材料_廚具,還是周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品攤銷呢
老師,湖南個(gè)人代開經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票是下載什么App
老師,怎么修改24年匯算清繳
公司的車子被碰,保險(xiǎn)理賠的錢怎么入賬?
老師,您好,請(qǐng)問股東轉(zhuǎn)入股本時(shí)未備注股本金,可以作為股本入賬嗎
我們單位每個(gè)月會(huì)計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用—職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金 貸:其他應(yīng)付賬款—職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金,現(xiàn)在其他應(yīng)付賬款—職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金的余額有三十多萬,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎?
老師,想刪除領(lǐng)票人,怎么操作?電子稅務(wù)局中領(lǐng)票人后面沒有刪除鍵,只有助信碼
老師請(qǐng)問下,我給對(duì)方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險(xiǎn)很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計(jì)表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
應(yīng)納稅所得額是指整個(gè)年度繳納了多少所得稅是
1-4季度的實(shí)際繳納
那每個(gè)季度呢
四個(gè)季度加起來的就是年度的