一般金額是報(bào)當(dāng)季度的哈

老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
各位老師好!我們是季報(bào)增值稅企業(yè),季度銷售額未超過(guò)三十萬(wàn),月銷售額十五萬(wàn),月超過(guò)十萬(wàn),在第四季度一起申報(bào),這個(gè)用交增值稅嗎?謝謝!
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開(kāi)的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
上個(gè)季度沒(méi)填寫其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 只在第一欄填寫了 這個(gè)季度我要把第二季度+第三季度的金額填在第三欄里嗎?
老師你好, 2023年1-3季度公司每個(gè)季度銷售額都是少于30萬(wàn),報(bào)增值稅都是填在免稅銷售額這一欄,現(xiàn)在第四季度銷售額是60萬(wàn),報(bào)增值稅的時(shí)候填在應(yīng)征增值稅這一欄,這一季度報(bào)稅只管這一季度的銷售額,前面3個(gè)季度的的不用加上來(lái)吧?我第一次報(bào)稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題甲為什么不構(gòu)成?
還有一個(gè)問(wèn)題,姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司,我們有自己的A、B、C三個(gè)超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應(yīng)鏈公司和三個(gè)超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應(yīng)收賬款 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶結(jié)賬時(shí)候,免費(fèi)使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫(kù)管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢?商品的話,庫(kù)管先從公司調(diào)撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫(kù)管系統(tǒng)里新建一個(gè)《超市費(fèi)用》的庫(kù),從公司調(diào)撥到超市,再?gòu)某姓{(diào)撥至 超市費(fèi)用庫(kù)呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)在什么情況下會(huì)轉(zhuǎn)成非正常戶
入庫(kù)單時(shí)間可以把一個(gè)月都寫到月末嗎?因?yàn)槿霂?kù)很零碎,經(jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫(kù)單
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對(duì)應(yīng)的土地成本沒(méi)加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會(huì)不會(huì)罰款扣分
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對(duì)應(yīng)的土地成本沒(méi)加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會(huì)不會(huì)罰款扣分
專項(xiàng)附加扣除怎么填寫的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對(duì)方開(kāi)票合適呢
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎

