同學 你好 這個最好讓對方及時作廢掉。
我們公司給醫(yī)院開了一張普通發(fā)票(稅率13%),但是醫(yī)院把這張發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在要求我們作廢重新開具。 我們公司沒有見到這張發(fā)票的 發(fā)票聯(lián),直接就作廢了,那么對于我們公司有什么風險嗎?我們公司需要怎么處理?
陳老師我想問一下對方單位給我們開了兩張紅字發(fā)票,但是我還沒有收到對方的通知單,我現(xiàn)在能從那里查到這兩張紅字發(fā)票呀?
#提問#在哪里可以查看我收到的紅字發(fā)票,好像銷貨方給我們多開了一張,稅務系統(tǒng)比對數(shù)據(jù)過來,但是我們只收到12張紅字發(fā)票
老師你好。2021年1月有一張發(fā)票,對方公司開了發(fā)票,但我家沒收到這張發(fā)票,現(xiàn)在如果對方給我家這張發(fā)票復印件的話,進項認證發(fā)票系統(tǒng)中我家可以正常抵扣嗎?成本可以正常入賬嗎?
老師您好,對方重復開了一張發(fā)票勾選系統(tǒng)能看到,但是給我們只給一張我們已經(jīng)抵扣了,可是每次打開系統(tǒng)那張發(fā)票都在我們又不能抵扣了,提醒對方紅沖他們也沒紅沖這怎么辦啊,看到不舒服啊老放在系統(tǒng)里又不能用
老師,您好,勞務報酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務風險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
17年以后不是沒有滯留票的說法了嗎
同學, 你好 。 現(xiàn)在取消了認證抵扣期限,“滯留票”的概念似乎淡化,但是依《國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)第十條規(guī)定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應自開具之日起360日內(nèi)認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管國稅機關申報抵扣進項稅額。所以現(xiàn)在雖然取消了認證抵扣的問題,但是還是要求登錄平臺進行用途確認。所以后續(xù)對滯留票的管理仍然是稅務機關重要工作。