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Q

老師,23年發(fā)生的業(yè)務,24年開的發(fā)票,怎么賬務處理?

2024-01-05 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 12:43

同學您好,23年 先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:44

24年開票附到去年的費用預提憑證下就可以了

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快賬用戶5704 追問 2024-01-05 12:45

那24年開來的發(fā)票時怎么入賬?

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快賬用戶5704 追問 2024-01-05 12:47

12月來的輔料已付,元月開的票,怎么賬務處理?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:48

同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理 開票附到去年的費用預提憑證下就可以了的

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快賬用戶5704 追問 2024-01-05 12:50

12月來的清單已報銷了,在1月開的發(fā)票,1月跨年了也是紅沖?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:53

同學您好,有差異可以紅沖后再做正確的,沒差異不用

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快賬用戶5704 追問 2024-01-05 12:56

我是問12月來了輔料500元是清單我已付款入賬了,24年元月開來發(fā)票我怎么賬務處理?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 13:01

同學您好,之前的賬是怎樣做的---輔料500元?

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同學您好,23年 先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等
2024-01-05
哦,是銷售方自己開出去的嗎?還是購入的?
2024-02-05
你好 把收入調(diào)減的哈 如果是開的沖紅發(fā)票的話 你沖紅今年的收入 去年的收入按照開發(fā)票數(shù)據(jù)正常算 今年的收入減少就可以了
2024-04-07
您好,這個的話,有具體金額嗎
2024-05-09
你好,發(fā)票到了沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬就可以
2024-01-15
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