借,銀行存款貸,營業(yè)外收入
老師好,我們單位吸收了很多個人股東和員工投資,協(xié)議約定是盈利分紅,投資的股金以后是不退的。又不能記入實(shí)收資本,公司章程上不體現(xiàn)這些股東?那我應(yīng)該把這些投資款怎么入賬好呢?是記入其他應(yīng)付款還是長期應(yīng)付款好呢?
老師您好,我看我公司之前的會計(jì)做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
老師您好,我看我公司之前的會計(jì)做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
老師,請問,公司處理了很多東西,不是原材料,又不是固定資產(chǎn),根本沒入賬的,這筆收入,我內(nèi)賬應(yīng)該怎么記分錄?收到的錢
老師,請問,公司處理了很多東西,不是原材料,又不是固定資產(chǎn),根本沒入賬的,這筆收入,我內(nèi)賬應(yīng)該怎么記分錄?收到的錢
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
好的,謝謝老師
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