您好 這個建議你放到30行的其他的

老師:企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的:一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》,請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。四、您單位4季度(或12月)季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為:【0.11】萬元,申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.07】萬元,請核實填報是否正確。
由于善于取得虛開發(fā)票5000元,稅局要求更正年度企業(yè)所得稅申報表。發(fā)票的內(nèi)容是會議費 請問調(diào)增的時候,填寫納稅調(diào)整項目明細表,應(yīng)該填哪一行?
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報表時,將部分賬面上的管理費用填止營業(yè)成本,請問在填納稅調(diào)整項目明細表時還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
由于公司是遷來的,稅務(wù)局看不到以前年度的企業(yè)所得稅申報信息,請自行調(diào)整20或21年度代開發(fā)票(稅務(wù)認定虛開)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,稅額在10萬左右。 以上是稅務(wù)局發(fā)來的信息,請問具體是要求怎么做呢?沒看懂
老師,稅務(wù)查到2022年一張成票本有問題不能入賬,要求企業(yè)更正2022年的企業(yè)所得稅申報表。“企稅更正申報方法:更正企業(yè)所得稅申報表,對A105000納稅調(diào)整項目明細表的“扣除類調(diào)整項目”進行調(diào)整即可。”這是稅局發(fā)過來的。是對“扣除類調(diào)整項目”哪已行進行調(diào)整呢?
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎