同學(xué)你好 1.賬戶開(kāi)立:在乙方銀行開(kāi)立共管賬戶,乙方作為賬戶持有人,甲方作為共管方。 2.款項(xiàng)撥入:甲方將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入共管賬戶,乙方在收到銀行通知后,根據(jù)銀行回單進(jìn)行賬務(wù)處理,增加共管賬戶的余額。 3.利息和費(fèi)用處理:共管賬戶產(chǎn)生的利息和費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé)收集和整理相關(guān)憑證,如銀行對(duì)賬單、利息清單等,并提交給甲方進(jìn)行審批。甲方審批后,乙方從共管賬戶中扣除相應(yīng)的費(fèi)用和利息,并記錄賬目。 4.退款處理:如果共管賬戶中的資金需要退回給甲方,乙方需在確認(rèn)退款原因和金額后,從共管賬戶中轉(zhuǎn)賬相應(yīng)款項(xiàng)給甲方。同時(shí),乙方需提供相應(yīng)的銀行回單和賬務(wù)處理記錄。 5.定期對(duì)賬:為保證共管賬戶的準(zhǔn)確性,乙方應(yīng)與甲方定期進(jìn)行對(duì)賬,核對(duì)共管賬戶的余額、利息、費(fèi)用等是否一致。
老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢(qián)打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
我公司和另外一個(gè)公司合作生產(chǎn)產(chǎn)品,對(duì)方出設(shè)備技術(shù),我方出場(chǎng)地,平時(shí)利潤(rùn)五五分,利潤(rùn)通過(guò)生產(chǎn)的產(chǎn)品賣(mài)給對(duì)方實(shí)現(xiàn),流水支出四六分,對(duì)方將承擔(dān)的費(fèi)用打到我公司賬戶,這個(gè)要怎么做賬?這個(gè)不屬于實(shí)收資本,如果記起他應(yīng)付,我后續(xù)要怎么平賬?這個(gè)她們承擔(dān)的費(fèi)用也不屬于借款???
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于共管賬戶問(wèn)題,我們屬于工程建設(shè)方的乙方,賬戶開(kāi)在我們這邊,按理共管賬戶內(nèi)產(chǎn)生的利息和費(fèi)用屬于甲方的,最后收到的利息扣除費(fèi)用是要把錢(qián)轉(zhuǎn)到乙方,我想問(wèn)一下這個(gè)一套流程下來(lái)我們乙方要怎么做,比如共管賬戶收到甲方撥入的款要怎么款,后續(xù)共管賬戶發(fā)生利息和費(fèi)用怎么做,最后退回要怎么做
老師,比如我方拿了個(gè)項(xiàng)目“春城”,然后不夠資質(zhì)級(jí)別,所以用G去跟甲方簽署合同,實(shí)際做工是我們,G收我們12個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),1個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。甲方工程款下來(lái),是我方另外一個(gè)商貿(mào)公司Z給開(kāi)票給G,然后G打款給Z,勞務(wù)又是走桂建通,然后收齊轉(zhuǎn)回我方賬戶,這個(gè)項(xiàng)目的材料訂購(gòu)又是Z幫訂購(gòu),然后直接打款給供應(yīng)商,最后我方再跟Z結(jié)算管理費(fèi)事宜。這么復(fù)雜的程序,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做分錄才能體現(xiàn)各方之間的關(guān)系?
老師,我們員工自己采買(mǎi)食材自己做飯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)菜錢(qián)我們固定每個(gè)月按人頭打入一個(gè)員工的賬號(hào),這個(gè)屬于福利費(fèi),我們這種方式屬于內(nèi)部食堂么? 企業(yè)內(nèi)部設(shè)立員工食堂,將餐費(fèi)補(bǔ)貼撥付給食堂的支出,職工福利費(fèi)應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置賬冊(cè),請(qǐng)問(wèn)需要什么才能稅前扣除? 轉(zhuǎn)給固定賬戶后,結(jié)算票據(jù)后,結(jié)余的費(fèi)用,這部分需要退回么?還是不用退回也可以按照轉(zhuǎn)出的菜錢(qián)來(lái)稅前扣除?
老師:收到一張架子管租賃發(fā)票,怎么從開(kāi)票方 營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍里看出來(lái)這項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍
公司法人出差的高鐵票,可以抵扣增值稅嗎
公司稅務(wù)清算時(shí),股東有分紅,但是還沒(méi)有分紅,什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提個(gè)人承擔(dān)社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費(fèi) 發(fā)現(xiàn)金 這個(gè)用交通費(fèi)發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎(jiǎng)金 怎么做分錄?計(jì)提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細(xì)寫(xiě)下謝謝了
我金店,有1900萬(wàn)庫(kù)存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買(mǎi)的一臺(tái)電腦直接入了管理費(fèi)用,沒(méi)有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問(wèn)下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報(bào)工資還是開(kāi)票?
老師,物業(yè)采購(gòu)辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺(tái)面,價(jià)格為8000元,就應(yīng)該怎么入賬
你用的是其他貨幣資金嗎
我們乙方目前做賬是: 共管賬戶收到甲方撥入款 借:銀行存款-共管賬戶XXXX 貸:預(yù)收賬款-XXXX項(xiàng)目 應(yīng)收賬款-XXXX 產(chǎn)生利息 借:銀行存款-共管賬戶 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 產(chǎn)生銀借 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-XXX費(fèi)用 貸:銀行存款-共管賬戶 這樣對(duì)嗎
同學(xué)你好 這樣做可以
需要退回的時(shí)候又提出不屬于我們的利息和費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:其他應(yīng)付款-共管賬戶利息退回款 借:其他應(yīng)付款-共管賬戶利息退回款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-XXX費(fèi)用 然后沖減前期的利潤(rùn) 這樣是對(duì)的吧?因?yàn)槔⒑唾M(fèi)用是屬于甲方承擔(dān)的
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)是對(duì)的
好的 謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝