借預(yù)付賬款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,需要納稅調(diào)增,然后這個(gè)月開始按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
老師,您好!公司的房租是一年付一次,做的是預(yù)付賬款。每個(gè)月正常分?jǐn)偡孔狻H绻型?月就收到了1年的房租發(fā)票,這個(gè)要怎么做做賬?
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
公司房租是半年付一次,然后分?jǐn)偟矫總€(gè)月,去年有三個(gè)月免房租,這三個(gè)月就不需要在分?jǐn)偡孔饬?,但是?huì)計(jì)做賬每個(gè)月還是分?jǐn)偭朔孔?,?dǎo)致房租攤銷貸方多了三個(gè)月的房租,今年怎么把去年多攤銷的三個(gè)月房租調(diào)回來,把賬弄平
老師,房開公司取得的土地,需要繳納哪些稅,稅款怎么計(jì)算,謝謝
個(gè)體工商戶再哪里申報(bào)稅
老師,買凳子,供應(yīng)商多給了一組凳子,怎么入賬呢
公司要清算注銷,股東有實(shí)繳投資款,虧損一部分,賬面上還有一部分款,需要退給股東嗎?
小菲老師,繼續(xù),男女都有好感哈,你覺得會(huì)怎樣?不過經(jīng)濟(jì)相差甚遠(yuǎn)
老師!您好!竣工結(jié)算報(bào)告在達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)之前,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)按哪個(gè)時(shí)間來?麻煩幫我找一下法條?
老師對(duì)方發(fā)票開多了,讓剩余的金額留著以后開票減少,兩次開票金額合計(jì)和發(fā)票金額對(duì)的上,但是分開對(duì)不上這樣可以嗎
老師,員工出差的飛機(jī)票、高鐵票等是不是需要計(jì)算抵扣?
老師好,出口退稅中,收到卡板和原產(chǎn)地證的費(fèi)用如何申報(bào)及處理?
老師,建筑行業(yè),進(jìn)銷不一致咋調(diào)整?業(yè)務(wù)是真實(shí),比如進(jìn)鋼材銷售發(fā)票開的是管,這是不是存在風(fēng)險(xiǎn)?
借:預(yù)付賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)分錄是寫在2023.12月, 還是寫在2024.1月?
你好 在2024年一月份的。