你好,這個金額大嗎?金額大的話你可以做無形資產。

老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數字
公司官司勝訴收到的律師費及擔保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內外銷,那主營收入里要不要設二級科目內外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風險問題嗎
記賬憑證的附單據數指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結轉增值稅和轉出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉讓股權,個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當時做賬的會計沒有掛應付的往來,07年年底對方就過來打領款單把錢領了,做賬的會計就做的借應付款,導致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現在應該怎么平賬啊
金額都是在幾萬左右的
是這樣的,我們接了業(yè)務,需要幫其它公司(甲)做這個小程序開發(fā),然后我們外包出去給另外一個公司(乙)做,我們收了甲的費用并且開了發(fā)票出去,做了收入,付款給乙,乙還沒開發(fā)票給我們
借勞務成本,貸銀行 確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。借主營業(yè)務成本,貸勞務成本
什么情況下做到勞務成本的?
你的服務收入對應的成本 收入沒有做的情況
我是收到發(fā)票之后再結轉到主營業(yè)務成本去嗎
不用 你做的時候我就可以做成本
我付出去這筆成本的時候是:借勞務成本,貸銀行存款;因為對方是會給我開發(fā)票的,那不是應該等他開了發(fā)票給我再結轉到主營業(yè)務成本嗎
做勞務成本不是因為對方沒有給你開發(fā)票,而是你沒有對應的收入,做了收入之后,借主營業(yè)務成本貸勞務成本,和對方給你開發(fā)票的沒有關系
軟件行業(yè)也可以做到勞務成本這個科目去嗎
你好是的,可以這么做的
那我收到發(fā)票的時候是什么都不用做嗎
收到發(fā)票了之后,如果已經結轉到了主營業(yè)務成本,你發(fā)票和暫估的是一樣的,借應付賬款貸勞務成本,借勞務成本貸應付賬款,做這個就可以了。
比如我公司接了一個軟件項目,收了錢開了發(fā)票確認收入后外包給其它公司了,這時候成本是做借勞務成本貸銀行存款,月末可以結轉成本借主營業(yè)務成本貸勞務成本嗎?
你當月做了收入的,可以的,收入和成本一定要匹配。
收入和成本二級科目可以寫哪些的
寫具體的軟件名字的
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。