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我們公司是軟件科技行業(yè),向其它軟件公司購(gòu)買了一款小程序軟件,已經(jīng)支付了款項(xiàng),還沒(méi)有收到發(fā)票,要怎么做賬

2024-01-04 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-04 18:20

你好,這個(gè)金額大嗎?金額大的話你可以做無(wú)形資產(chǎn)。

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 18:22

金額都是在幾萬(wàn)左右的

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 18:25

是這樣的,我們接了業(yè)務(wù),需要幫其它公司(甲)做這個(gè)小程序開(kāi)發(fā),然后我們外包出去給另外一個(gè)公司(乙)做,我們收了甲的費(fèi)用并且開(kāi)了發(fā)票出去,做了收入,付款給乙,乙還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:29

借勞務(wù)成本,貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 18:30

什么情況下做到勞務(wù)成本的?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:30

你的服務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本 收入沒(méi)有做的情況

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 18:33

我是收到發(fā)票之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:35

不用 你做的時(shí)候我就可以做成本

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 18:39

我付出去這筆成本的時(shí)候是:借勞務(wù)成本,貸銀行存款;因?yàn)閷?duì)方是會(huì)給我開(kāi)發(fā)票的,那不是應(yīng)該等他開(kāi)了發(fā)票給我再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:41

做勞務(wù)成本不是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票,而是你沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入,做了收入之后,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,和對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票的沒(méi)有關(guān)系

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 18:42

軟件行業(yè)也可以做到勞務(wù)成本這個(gè)科目去嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:49

你好是的,可以這么做的

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 19:00

那我收到發(fā)票的時(shí)候是什么都不用做嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 19:00

收到發(fā)票了之后,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,你發(fā)票和暫估的是一樣的,借應(yīng)付賬款貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,做這個(gè)就可以了。

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 19:03

比如我公司接了一個(gè)軟件項(xiàng)目,收了錢開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)收入后外包給其它公司了,這時(shí)候成本是做借勞務(wù)成本貸銀行存款,月末可以結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 19:05

你當(dāng)月做了收入的,可以的,收入和成本一定要匹配。

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 19:07

收入和成本二級(jí)科目可以寫哪些的

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齊紅老師 解答 2024-01-04 19:10

寫具體的軟件名字的

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2024-01-04 19:40

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-04 19:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個(gè)金額大嗎?金額大的話你可以做無(wú)形資產(chǎn)。
2024-01-04
你好,,那你們是什么公司呢?
2022-04-26
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2023-03-07
研發(fā)支出-資本化支出用于自行研究開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn),同學(xué)。你們這個(gè)是委外研發(fā),應(yīng)該是外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)。目前可以先計(jì)入預(yù)付賬款,等到交付使用后,再轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),根據(jù)有關(guān)合同協(xié)議和無(wú)形資產(chǎn)驗(yàn)收單等入賬。
2020-05-30
您好 沒(méi)有預(yù)付賬款的科目可以直接用應(yīng)付賬款科目替代
2022-11-04
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