你好,這個(gè)金額大嗎?金額大的話你可以做無(wú)形資產(chǎn)。
老師,您好!請(qǐng)問公司向電商軟件開發(fā)商支付了一筆款項(xiàng)用于開發(fā)電商平臺(tái)軟件,款已支付,發(fā)票已收到,但軟件未交付使用(還在研發(fā)中),如果在收到發(fā)票時(shí)做“研發(fā)支持-資本化支出”,那么交付使用時(shí)以什么原始憑證入賬來證明已經(jīng)形成了該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)?
老師我們從總公司訂了一套軟件?沒有付款,月底一起付款然后才給我們開票,但是銷售收入已經(jīng)入賬了這個(gè)怎么做分錄呢!
購(gòu)買一款軟件一共1萬(wàn)元,預(yù)付了5000元,其余的款完成了整體,再付! 已經(jīng)付的5000元,怎么記賬,我公司沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目
購(gòu)買一款軟件一共1萬(wàn)元,預(yù)付了5000元,其余的款完成了整體,再付! 已經(jīng)付的5000元,怎么記賬,我公司沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目掛在其他應(yīng)收款里面可以嗎?
公司購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,提前支付了款項(xiàng),但是還沒收到發(fā)票,可以做預(yù)付賬款嗎
老師,購(gòu)入液壓元件的會(huì)計(jì)分錄,備注寫著車牌號(hào)
如果應(yīng)聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機(jī)給客服部和采購(gòu)部當(dāng)工作手機(jī)用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請(qǐng)問我在8月份和9月份會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
殘疾保障金申報(bào)的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負(fù)債金額57,183,423.11元,其中:預(yù)收物業(yè)服務(wù)費(fèi)34,313,182.98元,預(yù)收熱源費(fèi)22,479,859.53元,預(yù)收停車費(fèi)390,380.60元,上述各項(xiàng)預(yù)收費(fèi)用中包括2024年度,未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入。老師,這個(gè)被審計(jì)單位怎么整改?做什么分錄?
學(xué)堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對(duì)方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報(bào)告號(hào)上會(huì)京報(bào)字(2024)第0364號(hào)的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)審核報(bào)告》顯示,截止2022年12月31日應(yīng)付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應(yīng)付未付臺(tái)賬匯總表顯示,截止2025年2月,應(yīng)付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個(gè)歷史遺留問題被審計(jì)單位怎么整改?
請(qǐng)問老師 增資擴(kuò)股跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個(gè)比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉(cāng)庫(kù) 購(gòu)進(jìn)的東西入到了深圳的倉(cāng)庫(kù) 收到的倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)票可以正常入賬嗎
金額都是在幾萬(wàn)左右的
是這樣的,我們接了業(yè)務(wù),需要幫其它公司(甲)做這個(gè)小程序開發(fā),然后我們外包出去給另外一個(gè)公司(乙)做,我們收了甲的費(fèi)用并且開了發(fā)票出去,做了收入,付款給乙,乙還沒開發(fā)票給我們
借勞務(wù)成本,貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本
什么情況下做到勞務(wù)成本的?
你的服務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本 收入沒有做的情況
我是收到發(fā)票之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去嗎
不用 你做的時(shí)候我就可以做成本
我付出去這筆成本的時(shí)候是:借勞務(wù)成本,貸銀行存款;因?yàn)閷?duì)方是會(huì)給我開發(fā)票的,那不是應(yīng)該等他開了發(fā)票給我再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
做勞務(wù)成本不是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票,而是你沒有對(duì)應(yīng)的收入,做了收入之后,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,和對(duì)方給你開發(fā)票的沒有關(guān)系
軟件行業(yè)也可以做到勞務(wù)成本這個(gè)科目去嗎
你好是的,可以這么做的
那我收到發(fā)票的時(shí)候是什么都不用做嗎
收到發(fā)票了之后,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,你發(fā)票和暫估的是一樣的,借應(yīng)付賬款貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,做這個(gè)就可以了。
比如我公司接了一個(gè)軟件項(xiàng)目,收了錢開了發(fā)票確認(rèn)收入后外包給其它公司了,這時(shí)候成本是做借勞務(wù)成本貸銀行存款,月末可以結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本嗎?
你當(dāng)月做了收入的,可以的,收入和成本一定要匹配。
收入和成本二級(jí)科目可以寫哪些的
寫具體的軟件名字的
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。