對(duì)的,同學(xué),負(fù)數(shù)紅沖
老師,您好!比如A公司給我們開(kāi)了銀行承兌匯票,我這個(gè)時(shí)候做 借:應(yīng)收票據(jù)- A公司 貸:應(yīng)收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書(shū)給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付賬款-B公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司 然后收好供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的發(fā)票 借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對(duì)了
老師好,2022年收到一張商業(yè)承兌匯票,已經(jīng)做賬了 當(dāng)時(shí):借:應(yīng)收票據(jù)—匯票 貸:應(yīng)收賬款—商貿(mào)公司 借:應(yīng)付賬款—化工公司 貸:應(yīng)收票據(jù)—匯票 但是后來(lái)一直沒(méi)有兌現(xiàn),直到2023年12月月老板才告訴我。那么我現(xiàn)在是要做負(fù)數(shù)分錄嗎?
給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票了 對(duì)方?jīng)]有錢(qián)直接給的商業(yè)承兌匯票了,商業(yè)承兌匯票今年7月份才到期 怎么做賬呢? 借:應(yīng)收票據(jù)-某某公司 貸:應(yīng)收賬款-某某公司嗎? 到期兌現(xiàn)的時(shí)間承兌成功:借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)-某某公司嗎? 背書(shū)出去的話:借:應(yīng)付賬款-某某公司 貸:應(yīng)收票據(jù)-某某公司嗎?
老師,我們收到客戶的匯票,平時(shí)是借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款,然后匯票背書(shū)出去的時(shí)候,是借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù)。現(xiàn)在票據(jù)到期了,沒(méi)有背書(shū)出去,就直接把匯票給兌現(xiàn)了,匯票金額已經(jīng)到了公司銀行賬戶,是不是直接做借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù)?
你好老師,我收到一份承兌匯票在1月份我做了一筆入帳借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款~客戶,現(xiàn)在4月票據(jù)到期了已經(jīng)收入公帳了,是不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款呢還是應(yīng)收票據(jù)
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買(mǎi)的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買(mǎi),要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣(mài) 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣(mài)稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫(xiě)
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
那摘要我就寫(xiě):更正哪年哪月第幾號(hào)憑證,是這樣嗎?
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
好的,謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快