你好,紅沖第二個,然后再做發(fā)票的就行。
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理?3388 ??????累計折舊64372 ??貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產(chǎn)清理?4000 借:固定資產(chǎn)清理?612 ????貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
請問我公司清理了一批家具和空調(diào),會計分錄是這樣做嗎?借:固定資產(chǎn)清理 10000 累計折舊 200000 貸:固定資產(chǎn) 210000 借:預(yù)收帳款 4700 貸:固定資產(chǎn)清理 4159.29 應(yīng)交稅費(銷項) 540.71 借:營業(yè)外支出 5840.71 貸:固定資產(chǎn)清理 5840.71
政府會計制度里面,參加會議交的會務(wù)費入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟法,這個考前看這個就不用學(xué)習別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊的收費專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費,那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
這道題答案說是屬于租賃變更。我第一反應(yīng)是租賃負債的重新計量,里的實質(zhì)付款額變動,需要重新計量租賃負債,但不用修訂后的折現(xiàn)率。租賃變更里未作為單獨租賃屬于其他變更,是用變更后的折現(xiàn)率重新計量。這倆我分不清,
中級經(jīng)濟法怎么學(xué)習啊,整體聽課一邊做題一遍,啥印象也沒有,做題全錯,咋辦啊馬上考試了,這個咋這么難學(xué)
老師,圈起來的那個公式什么意思???
企業(yè)提供農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)后,收到財政補貼款,免稅增值稅和企業(yè)所得稅嗎?麻煩老師提供下相關(guān)政策文件號?免稅的話開什么類型的發(fā)票?不免稅的話,開什么類型的發(fā)票?
一正數(shù)一負數(shù),這個不影響的。
開票的要不要報收入
不開票要不要報收入?
按照你說的沖掉第二個,固定資產(chǎn)清理科目就不平了
需要申報增值稅的無票收入。
我開票了,做什么無票收入
借:現(xiàn)金 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費-增值稅 99.01 開了票之后,我又做了這筆分錄 這是不是哪里不對了
跟前面那個分錄是不是重復(fù)了
不開票要不要報收入? 那你這個啥意思 那就別做借銀行貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費了
正確的分錄是什么?
正確的準則的是我寫的那個呀。
按照你說的沖掉第二個,固定資產(chǎn)清理科目就不平了
第三個分錄改一下就是啦,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。