您好,上月報(bào)表都做好了,在本月紅沖上月這個(gè)分錄,然后再做正確金額的分錄就好啦,這是最簡單的方法

用友軟件已經(jīng)月末結(jié)賬結(jié)束了發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤,,怎么退回去重新改正
金蝶軟件改當(dāng)月憑證反結(jié)賬,把上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬的也給反了,現(xiàn)在當(dāng)月的損益結(jié)轉(zhuǎn)不了,怎么辦
老師您好,我用的金蝶軟件,今年已經(jīng)記到4月份了,發(fā)現(xiàn)上一年賬錯(cuò)了,我想返回上一年,怎么操作?謝謝老師
我用金蝶軟件,6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)有個(gè)憑證做錯(cuò)了修改了一下,又重新結(jié)轉(zhuǎn),怎么發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊憑證沒了,固定資產(chǎn)折舊怎么能把它弄回來
老師好!老師,金蝶軟件,己經(jīng)結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)有憑證錯(cuò)誤,怎樣修改錯(cuò)誤憑證呢?謝謝!
老師 我們開的公司是只賣環(huán)衛(wèi)設(shè)備 比如垃圾桶 垃圾箱這些 但是進(jìn)來的 鋼釘 免釘膠 計(jì)入什么科目啊
您好,給職工繳社保怎么在電腦上操作,在電子稅務(wù)局上,公司開通社保了,也關(guān)聯(lián)了稅局,接下來咋操作
老師,核定征收經(jīng)營所得的營業(yè)額怎么填寫,填寫含稅的還是不含稅的
你好老師,學(xué)堂課件講到,數(shù)據(jù)透視表向?qū)lt+d+p,如圖操作,顯示目標(biāo)單元格引用無效,是什么原因。我把每個(gè)單元格格式設(shè)置成數(shù)值,保留0位小數(shù)了
老師,我算了算,我的兩張表的勾稽關(guān)系不相等,是什么原因?qū)е碌哪刭Y產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”的年末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”的年初數(shù)+利潤分配表中的“凈利潤”累計(jì)數(shù),
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市租別人的煙證一年是5000元會計(jì)分錄怎么做
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)嗎
個(gè)稅app在哪里下載?怎么下載
老師您好,比如某設(shè)計(jì)院為甲公司設(shè)計(jì)辦公樓,宿舍樓,廠房等地上建筑物發(fā)生設(shè)計(jì)費(fèi)100萬元,開了一張專用發(fā)票,宿舍樓屬于集體福利,是否需要考慮將這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額屬于宿舍樓的設(shè)計(jì)費(fèi)做轉(zhuǎn)出呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市投標(biāo)費(fèi)用會計(jì)分錄怎么做


是這樣上個(gè)月計(jì)提了工資其中一個(gè)是兼職他暫時(shí)不發(fā)
所以想做的事這張計(jì)提工資的憑證
下午好,一樣的,這樣處理簡單,您要單獨(dú)寫分錄,把這個(gè)人的工資分錄寫負(fù)數(shù)的(下面金額請忽略) (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資 - 6000? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 - 6000
是這樣的老師現(xiàn)是24年一月
這樣不影響23年嗎
還有就是這個(gè)人工資比較高,但是沒有來上班,上個(gè)月月底計(jì)提工資表也打印出來了附在后面,
修改憑證是修改全部還是只需要做一個(gè)相應(yīng)分錄寫紅色
您好,不影響24年,這個(gè)分錄在2023年12月嘛。 1.可以把整個(gè)分錄紅沖了,再把剔除這人工資后有金額做分錄 2.也可以只做這個(gè)人的負(fù)數(shù)分錄 3.我一般用方法1,比較簡單
我要處理的是23年12月份的分錄
現(xiàn)在已經(jīng)是24年1月
如果紅沖剔除重新做賬是在24年一月分嗎
紅沖我沒有處理過
您好,今天才3號,咱12月賬務(wù)全部處理完了呀,上面的分錄要做在23年,要反結(jié)賬2023年12月,不能做在2024年的 紅沖就把以前分錄復(fù)制,金額改為負(fù)數(shù)
12月份的已經(jīng)處理完了
老師反結(jié)賬之后憑證還是不能修改,在怎么處理
您好優(yōu)秀,這么快,那您要反結(jié)賬了,這個(gè)不能做在24年
謝謝老師剛才已經(jīng)解決了
好的好的,祝您生活愉快!