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Q

你好 老師咨詢一下 比如做生產(chǎn)出口的企業(yè) 他出口是可以退稅的 那他采購原材料的時候為什么不愿意要票?

2024-01-03 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 09:36

同學(xué)你好 這個部分是內(nèi)銷做內(nèi)賬的吧

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快賬用戶1342 追問 2024-01-03 09:39

我也不知道 就是好奇 我們一個客戶就是不要發(fā)票 聽說客戶是做外貿(mào)的 所以不想要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-03 09:46

這個可能有內(nèi)銷的部分

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快賬用戶1342 追問 2024-01-03 09:54

那天也不應(yīng)該拒絕采購發(fā)票么 他采購就不要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-03 09:58

同學(xué)你好 是公戶給你打款嗎

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同學(xué)你好 這個部分是內(nèi)銷做內(nèi)賬的吧
2024-01-03
你好,購進直接出口的不可以退稅,只能免稅
2025-01-16
1,借,原材料 應(yīng)交稅費~增值稅 貸,銀行存款 2,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,原材料庫存商品等 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-02-23
你好,按免稅出口銷售額占總銷售額的比例做進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-12-31
您好,一般情況下,貴司由于內(nèi)銷部分比較大,而出口部分較少時,就不會出現(xiàn)留抵,實際上就是當(dāng)期要繳納增值稅。因為內(nèi)銷部分要繳納的增值稅,大于了出口部分要退回的增值稅。實際上,現(xiàn)在要繳納的增值稅,是兩部分相抵減后的差額。如果沒有這部分出口貨物產(chǎn)生的增值稅,繳納的增值稅要比現(xiàn)在還要多。 所以,出口部分確認收入時,還是和原先有出口退稅時的業(yè)務(wù)一樣,不要計提增值稅。
2020-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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