你好,這個(gè)是合理的哈

個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào),在季報(bào)中每季度扣除15000的投資者減除費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候還可以填42欄投資者減除費(fèi)用60000元嗎?
老師,請問查賬征收的個(gè)體戶從第三個(gè)季度開始做賬的,那個(gè)申報(bào)第三季度個(gè)人經(jīng)營所得稅中的投資者減除費(fèi)用是按45000還是按15000來減免的
申報(bào)第4季度個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,顯示“您已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)中不可重復(fù)扣除”,允許扣除那里為0,是什么意思呢
第3季度個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,投資者減除費(fèi)用顯示為45000;申報(bào)第4季度個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,投資者減除費(fèi)用顯示為0,是合理的嗎,他有在別處申報(bào)工資
10月份成立的個(gè)體戶,申報(bào)第四季度個(gè)稅經(jīng)營所得時(shí)投資者減除費(fèi)用是15000,等年度匯算清繳時(shí)投資者減除費(fèi)用只有0/60000可選,該怎么辦
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


就是,不管這個(gè)人在那里申報(bào)工資,申報(bào)幾個(gè)月;他的經(jīng)營所得,第一季度投資者減除費(fèi)用1.5萬,第二季度投資者減除費(fèi)用3萬;第三季度4.5萬;但是第四季度投資者減除費(fèi)用就是0嗎
還是只要他開始申報(bào)工資了,那么從那個(gè)季度開始,他的經(jīng)營所得投資者減除費(fèi)用就是0了呀
是的,不能在2邊同時(shí)申報(bào)扣除6萬