學員您好,這種情況是要的。12月借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:本年利潤貸:管理,費用等等。1月借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,交交稅費-個稅
老師,我們是押兩個月的工資的,10月份的工資是23年1月份發(fā)放的,12月計提工資的時候可以只計提到10月的工資嗎
工資是按預估計提的,比如22年12月工資是12月計提,23年1月份發(fā)放,這個匯算清繳需要調整嗎?
22年12月計提的年終獎在23年3月份發(fā)放申報,那23年的年終獎12月份計提只能在24年發(fā)放才能享受單獨計稅嗎?
23年12月份的工資 要24年1月份才發(fā)放 做23年12月帳的時候 能不能先計提23年12月份的工資?
23年12月份的工資計提是嗎,年末結帳
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時候抵稅什么時候不抵
老師好,請問我公司付項目成本,只是按合同掛賬,請問稅金應該怎么記賬(對方公司未開票)
老師,外購商品贈送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個人消費,不抵扣進項稅額,發(fā)生時直接記入借:銷售費用-業(yè)務招待費(業(yè)務宣傳費),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務招待費或宣傳費扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊代發(fā)農民工工資,工資過萬但不交個稅,施工隊不修改工資表不提供那納稅申報表,這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務風險嗎,總包企業(yè)會被罰款嗎
老師,請問勞動法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個人稅務局開勞務票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請問老師企業(yè)賬面凈資產金額是指資產負債表上面的負債和所有者權益合計嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質,我委托有資質的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務費發(fā)票,在扣除服務費后將剩余貨款轉給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?