同學你好 賣出去收到多少錢 有殘值率嗎
老師:您好!去年公司從個人處購買了一輛40000元的二手車,做為公司固定資產入賬,到今年三月份已經計提折舊10000元,因為公司要注銷,這輛二手車四月份就出售了,出售價格是5000元,請問老師,賬務應該如何處理?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
請問老師,我們公司一輛車已經提足折舊出售了,然后款子打到老板個人賬上了,這事發(fā)生在12月份。請教下這樣的情況需要做借:累計折舊 貸:固定資產嗎
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數據校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數據沒有)怎么樣處理,才能把數據都補申報成功呢
您好,老師,調整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
50000多塊錢吧,打到老板私人賬上的。有殘值率
同學你好 殘值率還剩多少金額呢
樸老師,殘值有22000
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理22000 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目50000 ? ? ? ?貸:固定資產清理%2B銷項50000 三、?清理凈損益 凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入
樸老師,第二步里處置的收入基本戶賬戶上還沒收到,應該怎么做賬?
那就不做這一步的分錄哦
老師,我們好像沒有固定資產清理這個科目,可以把第一步變?yōu)榻?累計折舊 貸:固定資產嗎
沒有賬上余額也沒收錢就做你這個分錄