如果您本月沒有銷項發(fā)票,只有一張之前月的紅沖負數(shù)發(fā)票,通常情況下,您仍然可以正常報稅。 紅沖負數(shù)發(fā)票是用于沖減之前開出的發(fā)票的金額,如果您在報稅時已經(jīng)將之前的發(fā)票申報納稅,那么使用紅沖負數(shù)發(fā)票沖減相應金額后,并不會影響您的應納稅額。 具體來說,如果您之前的發(fā)票金額為100元,您開具紅沖負數(shù)發(fā)票后,該發(fā)票的金額變?yōu)?100元,這樣在報稅時,您可以將紅沖負數(shù)發(fā)票與之前的正數(shù)發(fā)票相抵消,從而避免重復納稅的情況。

一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負數(shù)不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
申報退稅時,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個月紅沖了12月已經(jīng)認證的退稅發(fā)票,又重新開具了負數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報??
上個月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負數(shù)發(fā)票,本月無正數(shù)發(fā)票,填申報表的時候,本期應補(退)稅額為0嗎?還是為負數(shù)?
本月未開具正數(shù)發(fā)票,但是開具了兩張紅字發(fā)票,導致實際銷項稅額成了負數(shù)。那申報的時候是怎么辦呢?難道退稅嗎?
本月無銷項發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負數(shù)發(fā)票,能正常報稅嗎? 哪個負數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
老師您好,我有兩個個人獨資公司,這個是單個計算稅費嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權9.5萬元占股95%,現(xiàn)在要轉讓該股權,可以0元轉讓嗎?然后我印花稅申報是按0申報嗎?
公司公戶給個人打款勞務費,是需要個人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對方報勞務報酬個稅是嗎,個稅怎么算
單位負擔個人社保部分,申報個人所得稅的時候還可以扣除個人負擔社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費賬戶類型選一般還是臨時
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計入什么費用 ,制造費用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務的,現(xiàn)在他們采購進來一批體育器材,然后以同樣的價格平銷給了另一家單位了。這樣有風險嗎?
收款方是我公司,那個付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對賬單和回單都是看不出來這個 0 是什么,我想知道掛哪個合適
請問,我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務處理呢
是之前月開的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)納稅了。 本月無正數(shù)發(fā)票只有一張負數(shù)發(fā)票能正常申報嗎?
同學你好 對的 可以正常申報
那負數(shù)發(fā)票那個稅,是退稅嗎?還是變成留底稅
同學你好 這個沖減之后的正數(shù)
不是,之前月的稅都交過了,本月只有一張負數(shù)發(fā)票
么有開藍字發(fā)票嗎
藍字是之前月開的,這個月紅沖了,沒有再開其他的正數(shù)發(fā)票
同學你好 負數(shù)申報就可以了
負數(shù)能申報,之前好像聽書負數(shù)申報不了? 負數(shù)哪個稅怎么辦,是會退稅還是變成留底稅
去稅局大廳開通負數(shù)申報
負數(shù)哪個稅怎么辦,是會退稅還是變成留底稅
同學你好 這個抵減下個月的藍字發(fā)票
就是變成留底稅,下個月遞減是嗎? 不會讓退稅
同學你好 對的 是這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝