正常申報(bào)就是了哈,可以的
你好,一般納稅人在本月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沖紅上月多開的,這個(gè)稅款可以退還嗎?
老師 你好 ! 請問一般納稅人上個(gè)月的 普票 開錯(cuò)了 ,這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖嗎?
你好,請問上個(gè)月開了一張票,稅已經(jīng)報(bào)完了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候按照這個(gè)月銷項(xiàng)減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
老師好!我公司是一般納稅人,上個(gè)月客戶要專票,我們開成普票了,這個(gè)月再?zèng)_紅,重新開專票,請問下個(gè)月申報(bào)時(shí)附表一的普票那一欄會(huì)提取負(fù)數(shù)嗎?
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫存商品時(shí)沒有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?