您好,開(kāi)負(fù)數(shù),和正常開(kāi)票金額,需要再一個(gè)季度內(nèi),才可以抵扣的,不然不可以

我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
你好老師!我6月去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)少了所以當(dāng)月作廢了(稅款已經(jīng)扣了)后來(lái)重開(kāi)稅務(wù)上不讓代開(kāi)要自行購(gòu)票開(kāi)具我也開(kāi)了,已扣的稅費(fèi)讓我月初申報(bào)完去退稅,但是我月初申報(bào)時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示的是一個(gè)差額,是不是表示我不需要去退稅了
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
這個(gè)月稅務(wù)申報(bào),開(kāi)票金額已經(jīng)超了免稅的標(biāo)準(zhǔn),然后我開(kāi)具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票,開(kāi)票軟件上顯示已經(jīng)成功,但是進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí)還是之前的超了的票金額,需要交稅,我應(yīng)該怎么操作,
2023.12月我認(rèn)證了一張發(fā)票,但2024.3月發(fā)生了退貨。我是購(gòu)貨方,由于發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,所以由我已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表申請(qǐng)單,但是銷(xiāo)方這張發(fā)票還沒(méi)給我開(kāi)紅字發(fā)票。今天申報(bào)增值稅,直接就顯示了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。怎么做呢。
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶(hù)忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話(huà)要開(kāi)什么發(fā)票?


那現(xiàn)在要稅務(wù)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么操作才能不交稅,就超了兩萬(wàn)多
只能先繳納,后期申請(qǐng)退稅的
今天剛開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票才發(fā)現(xiàn)不能抵消了,意思是先交稅,然后退稅會(huì)全部退換 還嗎?還是只退一部分
這個(gè)的話(huà)是你先繳納,然后你開(kāi)了多少?gòu)?fù)數(shù)退回去
謝謝老師,意思只退回負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
那可以直接作廢那張發(fā)票嗎?和對(duì)方講一下,然后稅務(wù)申報(bào)還會(huì)顯示超了嗎?
那個(gè)是不可以的,因?yàn)槌^(guò)期限了
好的,謝謝
不客氣的,這個(gè)早點(diǎn)休息