你好,生產(chǎn)的產(chǎn)品如果已經(jīng)入庫(kù)了,銷售之前發(fā)生的銷售費(fèi)用,如果還沒有入庫(kù)的,放到制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本 借銷售費(fèi)用 貸原材料, 借制造費(fèi)用 貸原材料 發(fā)生的檢測(cè)支出
一家DIY手工店(有限責(zé)任公司),主要經(jīng)營(yíng)就是我們提供原材料,顧客來(lái)店里做手工。比如我們提供銀條、各種工具、指導(dǎo),顧客可以做戒指、手鐲之類的。我們就按不同產(chǎn)品來(lái)定價(jià)。現(xiàn)在要做全面預(yù)算,全面預(yù)算要銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、單位產(chǎn)品成本預(yù)算、銷售管理費(fèi)用預(yù)算等等,但是我覺得DIY手工店不是生產(chǎn)型企業(yè),具體不知道應(yīng)該用哪幾個(gè)表比較合適。不事生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)預(yù)算表是否要寫呢?我們購(gòu)進(jìn)的原材料是否因該寫進(jìn)直接材料預(yù)算表中呢?因?yàn)樵揇IY手工店主營(yíng)項(xiàng)目不僅只有銀飾系列,還有其他手工項(xiàng)目,涉及到的原材料很多,不知道該怎么寫。還有該DIY手工店的員工主要是負(fù)責(zé)銷售、宣傳和指導(dǎo)顧客制作,那直接人工預(yù)算表又要怎么填呢?
老師,我想問(wèn)一下,那個(gè)年報(bào)2020年的年報(bào)啊,有有一個(gè)費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了,然后現(xiàn)在稅局說(shuō)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話,他說(shuō)要出證明文件,而且下來(lái)核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)啊?公司是屬于零售行業(yè)來(lái)的,然后就是沒有嗯,他說(shuō)應(yīng)該是沒有研發(fā)費(fèi)用,但是我們自己公司里面有一個(gè)小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時(shí)候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會(huì)涉及到油墨、溶劑等一些危化品,然后我們每年都會(huì)產(chǎn)生一些危險(xiǎn)廢棄物,例如擦拭過(guò)油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專業(yè)的回收公司處理,這里就會(huì)產(chǎn)生一些危廢處理費(fèi)用,像是這種費(fèi)用,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?計(jì)入管理費(fèi)用好像這跟生產(chǎn)的又有關(guān)系,計(jì)入制造費(fèi)用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計(jì)入哪里?
8.2021年度公司會(huì)計(jì)歸集入賬B軟件研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用化研發(fā)投入5000000.00元,其中:人員人工費(fèi)用4254700.00(直接從事研發(fā)活動(dòng)人員工資薪金3112436.00元,直接從事研發(fā)活動(dòng)人員五險(xiǎn)一金1142264.00元),研發(fā)活動(dòng)直接消耗材料費(fèi)用200000.00元、用于試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)50000.00元;用于研發(fā)活動(dòng)的儀器的折舊費(fèi)120000.00元;用于研發(fā)活動(dòng)的軟件的攤銷費(fèi)用375300.00元。該項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用都為國(guó)內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)。。(備注:2021年企業(yè)研發(fā)費(fèi)用全部做費(fèi)用化支出處理這個(gè)題目在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)如何填寫申報(bào)表
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額令計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口銷售。260萬(wàn)元的銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷售收入額近20/%,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)收賬款一一×x客戶貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一×產(chǎn)品其他應(yīng)付款一一預(yù)提稅金)再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。老師,這個(gè)會(huì)計(jì)處理錯(cuò)在哪里,應(yīng)該怎么改正啊
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
老師,對(duì)方公司已注銷,未支付對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
無(wú)票支出的辦公費(fèi)用,款項(xiàng)已付,是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是啥問(wèn)題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營(yíng), 那投入額按暫估的算嗎?