可以的,可以更正申報的。
您好老師,我想請教一下,我們公司8月份零申報,但8月份有挺多支出,入財務(wù)軟件里時都入成8月份了,現(xiàn)在申報9月份的了,是把8月數(shù)據(jù)加到9月里一起報,還是我得把財務(wù)軟件里的所有8月憑證都改成9月呢?
發(fā)現(xiàn)9月份的一張記賬憑證錯了,但是現(xiàn)在已經(jīng)做了第三季度的報表已經(jīng)改過了,現(xiàn)在能不能直接改9月份的憑證還是在10月或11月改?
計提稅金,開可不可以按下個月申報表的計提。比如現(xiàn)在做9月的賬,稅在10.10已經(jīng)申報了,那么9月憑證里的計提稅金我能不能按10.10申報9月的申報表計提
公司取得一張異常憑證是在9月份,但是稅務(wù)通知書是在1月份,按稅務(wù)局要求去柜臺在9月份作轉(zhuǎn)出了,相當(dāng)于更正了9月份的申報表,現(xiàn)在1月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符
我想知道紅框里的數(shù)據(jù)正確的做法是填本年累計的數(shù)嗎?假如我現(xiàn)在季報7-9月份的,填的數(shù)是利潤表的本年累計數(shù)(1-9月份)?還是7-9月份的累計數(shù)? 這個表不是我申報的,是我上一任會計報的,我發(fā)現(xiàn)她填的數(shù)是季度的累計數(shù),也就是7-9月份的累計數(shù),這個做法是對的嗎?
老師,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭?,第一次不懂,謝謝
老師,請問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點(diǎn)是9個點(diǎn),應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計折舊提示報不過去,這種怎么辦,因為當(dāng)年賣了固定資產(chǎn)造成的。
我們付給貨代的訂艙費(fèi),文件費(fèi)屬于免稅的嗎?
請問一下,京東錢包流水可以1天匯總做一筆嗎?還是一筆對應(yīng)一筆入賬?
老師,下午好。公司員工的家屬病重,公司給員工的慰問金,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
我公司25年6月底的未分配有106萬?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計算投資損失。現(xiàn)在要計算的話該計算?
更正申報以前的是不是得去大廳改啊?
我的意思是報表雖然報過了,只更改賬務(wù)上的憑證,不改申報表
電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,只要在這里面能修改了也可以的。
好的……謝謝老師
不用客氣,工作愉快